你好,为什么会出现这样的情况?
老师您好,我想问下就是我们付运费给对方,但是对方开过来的发票金额比我实际支付给他的少了200元,这种的我怎么做账合适呢
请问厂房设计费分好几次支付,每次支付一笔金额对方立马开票过来,对方开5万元的票,我司实际支付4万元,另外1万是由隔壁厂支付的,等于票都是开给我们,这个分录怎么写。设计费需要摊销吗??
我司向供应商采购一批材料含3%税率含税价为57530元。但是对方开发票开了1%税率的57530元。经协商,对方同意我司实际按照1%税率的计算含税价56412.9元支付,但发票不再重开。请问这个差额1117.09应该怎么做账。
你好老师,我们公司新买了一部车,我支付第一笔订金一万,尾款708888元,但是对方开出725000元的专票,我现在做账要如何做?车行说这个725000元的发票是车身价来的,因为他们厂搞活动促销,所以实际才支付718888元。
老师,我想请教一下 我们公司6月采购的钢材,全部款项已支付,实际材料到场后核实我公司给对方多付了钱,对方退回来了,7月10号专票开过来了,是按照实际金额开的。账务应该怎么做呢
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
500万以下固定资产按平均年限法折旧,残值百分之五,所得税季度报表怎么填
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
建筑行业增值税主表应税销售额怎么填
具体也不太清楚
您好,这个是需要问清楚的呢。 应是需要退回,开出相符的。
你好,这个发票是2022年开出的,现在才支付
你好,差额计入营业外收入,或者是退回,开出相符的。