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你好老师,我们公司新买了一部车,我支付第一笔订金一万,尾款708888元,但是对方开出725000元的专票,我现在做账要如何做?车行说这个725000元的发票是车身价来的,因为他们厂搞活动促销,所以实际才支付718888元。

2023-05-26 09:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-26 09:21

同学,你好,你要问清楚哦,按道理来讲,开票金额是多少,你就付多少的哦。

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快账用户9252 追问 2023-05-26 09:22

对方说他们搞活动,

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快账用户9252 追问 2023-05-26 09:23

现在要要求对方重开吗

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齐红老师 解答 2023-05-26 09:26

如果确实是如你所述,那就按照发票金额入账得了。

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快账用户9252 追问 2023-05-26 09:37

会计分录怎么写,我实际付 了718888元,收到725000元的专票,增值税83407.08,不含税价为641592.92元,怎么写分录?

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齐红老师 解答 2023-05-26 09:40

借:固定资产641592.92 应交税费-应交增值税(进项税)83407.08 贷:应付账款-供应商725000 借:应付账款-供应商718888 贷:银行存款718888

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快账用户9252 追问 2023-05-26 09:51

那老师:我应付帐款有6112的余额,这笔款到时放在哪?

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齐红老师 解答 2023-05-26 09:52

挂在账上。5年后没有异议再转入营业外收入

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同学,你好,你要问清楚哦,按道理来讲,开票金额是多少,你就付多少的哦。
2023-05-26
购买价格是多少,他这个发票开多了,你可以直接按照你购买的价格来做,这个500不用管,如果你想要做的话,做营业外收入 借固定资产9万,贷银行89500,营业外收入500。
2023-05-05
你好,那你就全部做收入的。关于是你们多做了收入,多交了税款。
2024-01-12
同学你好 这个做 借库存商品 贷预付账款 然后汇算清缴的时候调增
2023-01-04
你好,他提供这些你没法税前扣除啊。借额管理费用等,贷银行存款应交税费,个税按照劳务报酬,你即使给他申报了个税,他没有发票,也没法抵扣所得税的。
2023-12-28
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