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老师:你好,我们买了一台=手洒水车,开出了一张二手车销售统一发票9万元,车身价和过户费共89500元,我这笔记:借:固定资产一洒水车,贷:银行存款,另外500元这个费用是发票一起先开出,但是费用是我们之后实际维修那天才支付给维修厂,这500要如何帐务处理?

2023-05-05 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-05 09:15

购买价格是多少,他这个发票开多了,你可以直接按照你购买的价格来做,这个500不用管,如果你想要做的话,做营业外收入 借固定资产9万,贷银行89500,营业外收入500。

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快账用户6077 追问 2023-05-05 09:17

是贷:营业外收入500元?

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齐红老师 解答 2023-05-05 09:17

对的,是的是的是的是的。

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快账用户6077 追问 2023-05-05 09:24

老师:我之后去维修吋,我付对方钱时,他不会再开票,之前有500元多的发票,我到时会计科目怎么写?

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齐红老师 解答 2023-05-05 09:26

维修费你是支付给谁的,

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快账用户6077 追问 2023-05-05 09:52

当时是找维修店的老板买的二手洒水车,我钱付给他个人

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齐红老师 解答 2023-05-05 09:57

当时有记录吗?没有记录的话,你可以把这个500用。

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快账用户6077 追问 2023-05-05 10:40

我还没去维修,但是过两个月去修理时才付500,但是=手车发票上己开了这笔500元发票。

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齐红老师 解答 2023-05-05 10:42

你好,那你一块儿在银行存款就是了,没有发生的提前做,反正这是就是假的业务。

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购买价格是多少,他这个发票开多了,你可以直接按照你购买的价格来做,这个500不用管,如果你想要做的话,做营业外收入 借固定资产9万,贷银行89500,营业外收入500。
2023-05-05
你好,500元是预付给维修厂的 借:预付账款,贷:银行存款 
2023-05-05
您好,同学,请稍等下
2023-05-08
你好,500元计入管理费用就可以。
2023-05-08
借固定资产,贷银行89500。
2023-04-27
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