借其他应收款, 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
老师,我们有一笔收入要进以前年度损益调整,分录借应收,贷以前年度损益调整,然后把以前年度损益调整结转到什么科目里呢?
老师,以前年度少记成本费用35000,通过以前年度损益调整科目调整,具体怎么做分录呢?
老师,2022年调整2021年的审计调整分录,涉及利润表科目需要通过“以前年度损益调整”科目来调整?
2021年一笔主营业务收入误计入营业外收入了,如何通过以前年度损益调整科目来调整计提销项税额
2020年有两笔结转成本的分录忘了做,22年补结转,计入以前年度损益调整科目,现在做22年的汇算清缴,这两笔成本怎么调整呢?
老师 大酒店一般产用的什么成本核算方法
老师,开粮食,油,是免税,还是一个点。我们是开粮油店的,卖米面油等
老师 建筑业增值税税负率是多少
老师 一张进项票大于销项票,我该怎么写凭证呢?还需要在写转出未交增值税的凭证了?(大于了就不用交税了,是不是就不用写了)那多出的部分怎么做凭证?怎么记留底的金额
老师,你好,在实物中什么时候做工资的延期发放?比如说公司以前都是15号之前发,那么在18号发就叫做延期发放吗?[但我觉得虽然晚了三天,但是在做账上完全没有任何差别,对吗?] 如果说在当月15号应该发上个月的,没有发,在下个月15号发肯定是要做延期发放,这个我知道。
老师小规模和一般人开具广告服务发票,票面10万,都是按照含税金额乘以3个点去交税吗
发现2024年记账错误,我在2025年更正了,因为是会计准则,用了以前年度损益调整,这个我需要调整税务局已申报的报表吗,还是说汇算清缴的时候更正就可以
如何审计营业成本科目,一般营业成本附件有哪些?
老师 进项票大于销项票(进项票就一张),那我该怎么做凭证呢?
老师您好,请问内账应该怎样做
之前计的是管理费用,调整的时候,以前年度损益调整需要再借方用红字表示吗
你好,放到贷方就可以的。
这样对吗
可以的,可以这么做的。
但是这么做我报表的勾稽关系就不对,也不知道怎么回事
你好,这个可以忽略的。
老师,资产负债表里的未分配利润是怎么得来的呢
未分配利润年初数据加本年利润加你上比到那里金额。
好的谢谢
不用客气,工作愉快。
这种存在差异的年初要不要调整呢?要不报表一直不平呢
不需要调整到明年年初就好了
就是1月份在报表中手动把上年度以前年度损益调整的额度直接减去就可以是吗
可以的,那你其他应收款也需要修改。
如果不修改一直这样也没事是吧?需要在报表附注中说明一下吗?
是的,对的,可以不修改的。