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新接一家建筑公司账务,怎么整账呢?我是把之前里面的凭证全都录入财务软件里了,现在新结转出来的财务报表和利润表对不上数据,现在是其他应付款和利润表数据对不上,怎么调整呢?给个建议,我先把利润表的数据调成一样吗?

2024-01-19 12:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-19 12:40

您好,其他请付款是资产负债表里的科目,是怎么对不上呢

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快账用户4602 追问 2024-01-19 12:52

计提的劳务费工资在借方,银行发放时在贷方,就平了,但是明细账里就不显示发放的,只显示计提的,导致余额对不上

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快账用户4602 追问 2024-01-19 12:53

计提的劳务费工资在借方,银行发放时在贷方,就平了,但是明细账里就不显示发放的,只显示计提的,导致余额对不上

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齐红老师 解答 2024-01-19 13:09

你好  先确定一下这两个分录是否都做了       1、计提    借:管理费用/生产成本等    贷:应付职工薪酬        2、实际支付    借:应付职工薪酬     贷:银行存款 还有就是计提工资一般是在当月,发放的时候一般是在次月

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您好,其他请付款是资产负债表里的科目,是怎么对不上呢
2024-01-19
是应该加进去这个,你这个差额是那个, 利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数(计提盈余公积,盈余公积弥补亏损,向股东分配股利,有以前年度损益调整这个就不会相等了)
2021-01-15
你好 看一下新录入软件的1月份期初数有没有错误,然后看一下新软件1月份的科目余额表,对照一下老会计提供的报表期末数和本期数,有差异,再看一下新软件1月份录入的凭证是不是有不对的地方
2022-02-28
您好!你这个编制了分录后,重新给他们资产负债表和利润表,他要的这些,也都已经体现在表上了
2022-06-06
你好 是的。 正常是报表 和你申报系统的要一致的; 你如果改了的话 要去核对 一致就行的
2021-08-17
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