你好,你需要更正申报首页选择所属期,找下面综合所得申报,找左边报表报送右边更正申报。
老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
老师,申报个人所得税,现在已经12月份了,然后发现4月份申报的没有扣除五险一金。这样子的话,如果现在来更正的话,后面的每个月的都要全部一起更正,这样子的话,恐怕数据不对。然后我就想问一下,可不可以就是这个月申报的时候,五险一金乘2,这样行不行?
老师我1.3.4.5月收了4080000万的加工费,因为之前我们公司一直运转不正常,一个月就上10多天班,其他都在检修,从8月份开始才生产正常点,这个加工费我一直挂在预收账款下面,没有确认收入做纳税申报,现在税务局的叫我要按征税所属期申报,要我缴纳滞纳金和税费,可是我都没有正常生产,怎么正常申报,我本来是说12月底一次性确认收入再申报,可税局的不同意,这种情况怎么办,如果要按正常所属期申报那我这个滞纳金要怎么计算
老师,您好!我们是一般纳税人公司,9月份购买了2台机械,进项票一直未抵扣,今天想在系统认证抵扣,但系统查不到,客户说税号开错了,这样的情况,我们可以先申报12月税,用1月他们开正确的进项票来抵扣12月的欠税吗?
老师,问一下自然人扣缴客户端1月份申报12月份的已经正常申报,今天18号想要再报一个人申报在12月份,点添加是灰色的怎么报,不怕交滞纳金是领导今天决策的
我们购置商品取得的是普票,外购商品赠送客户视同销售是不是也要正常缴纳销项税
老师,请问我们旧公司所有员工都转到由旧公司入股的新公司去了,员工社保和工资都在新公司,但是办公场所和业务还在旧公司做,现在收到的1月份职工餐费发票是对旧公司开的,请问老旧公司应该怎么处理这费用入什么科目合适
老师!我公司购买其他公司的土地及房屋,需要缴纳哪些税费?
老师左边这个表是京东快递发给我们1月的所有客户的快递单,右边这个表是其中一个客户的快递单号,我想从左边京东快递单号里面找到这个客户的快递单号,因为京东里面有金额,客户认可,找到后我就可以截图发给客户,但是一条一条的查找太麻烦了,有没有快一点的方法呢!
老师,今天税务局上班吗?
老师出口报关单有,但是不能退税,有些是因为我们送给客户的样品,这种情况怎么处理
公司开发票开出去是运输服务*道路运输,需要缴纳印花税吗?如果需要税目是什么?
老师,为什么C选项体现了重要性要求?
老师我想问一下,工人工作服入低值易耗品吗
全年一次性年终奖金的个税税率是多少,是怎么计算的
已经交过款了,也可以走更正申报吗
是的,对的,可以更正的。
更正时候可以添加人员吗,在申报的名单里要添加一个人
不可以的,需要去税务局。