你好!这个严格来说,对方要有个税。你们计入业务交际费就好
请问老师,公司赠送给客户礼物,是不是要帮客户代缴纳个人所得税呢?
请问老师,公司赠送给客户礼物要代缴个人所得税,那么请客吃饭超过800要代缴个人所得税吗?
请问,公司购买了20张购物卡送客户,这个需要交什么税,怎么做账
请问老师:过年赠送客户购物卡都需要缴纳什么税呢?
老师好,请问购入的京东卡赠送给客户,用什么原始凭证附账呢?
期末结转余额借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取法定盈余公积 利润分配——提取任意盈余公积 利润分配——应付现金股利或利润 利润分配——转作股本的股利 ,为什么是借方呢,借方不是减少吗,可是结转到利润分配不是增加未分配利润吗
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致,我现在是否应该先更正2024.12月财务报表,更正了的话那财务报表里的利润表和我2024.12月的所得税表不一致,可以只更改24.12月财务报表,不更正24年的所得税表么,因为本来财务报表的利润表和所得税表应该数据一致,然后所得税表这块直接在汇算清缴里进行调整可以么
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致。想问下,这次申报财务报表可以修改上年年末余额么(不是更正24.12月财务报表,是更改4月申报资产负债表上带出的上年年末余额更改,直接修改上年年末余额)改成和金蝶调账后的报表数据一致,然后在汇算清缴里做调整,这样可以么
老师,去年有加油票6000没做,要是做到今年怎么写分录?小规模小企业会计准则
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致。想问下,这次申报财务报表可以修改上年年末余额么,改成和金蝶调账后的报表数据一致,然后在汇算清缴里做调整
我在东奥交了继续教育的培训费,现在手机无法登录,头像登录失败
当前申报税款所属期的征收方式为定期定额,不能进行预缴纳税申报。请先前往核心征管调整定期定额的有效期,然后在自然人电子税务局办理预缴纳税申报。
老师,请问我们公司的招待费超过了收入的千分之五,我们公司现在不想交招待费,可以更正往年申报的财务报表吗,把之前申报的招待费全部填写成0,总的不影响利润的情况下去调整,请问这样可以吗?
老师,我们现在要股权转让一家公司,但是资产评估价不能达到股权转让款,这种有没有什么方式可以提供公司资产
您好,2024年汇算清缴时,应付职工薪酬看2024年12月贷方余额,还是看2025年5月份的贷方余额表呢?
这个不用视同销售缴纳增值税吧?老师 另外这个个税可以公司代缴么?
你好!是的,公司代扣代缴。 正规的操作是需要视同销售,交增值税。
购物购物卡 借:其他应收款-预付卡 贷:银行存款 视同销售: 借: 其他业务收入-赠送客户预付卡 应交税费-应交增值税-进项税 贷:其他应收款-预付卡 代扣个人所得税: 借:营业外支出-代扣个人所得税 贷:应交税费-应交个人所得税 缴纳税款: 借:应交税费-应交个人所得税 应交税费-未交增值税 贷:银行存款 是不是会计分录这样来的?老师
购物购物卡 借:库存商品-预付卡 贷:银行存款 视同销售: 借:销售费用-交际费,贷 其他业务收入-赠送客户预付卡 应交税费-应交增值税-进项税 贷:其他应收款-预付卡 代扣个人所得税: 借:营业外支出-代扣个人所得税 贷:应交税费-应交个人所得税 缴纳税款: 借:应交税费-应交个人所得税 应交税费-未交增值税 贷:银行存款
不好意思,还没有打完就发了,等会再追加一次
借:库存商品-预付卡 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款 视同销售: 借:销售费用-交际费, 贷 其他业务收入-赠送客户预付卡 应交税费-应交增值税-销项税 贷:其他业务成本, 贷:库存商品-预付卡 代扣个人所得税: 借:营业外支出-代扣个人所得税 贷:应交税费-应交个人所得税 缴纳税款: 借:应交税费-应交个人所得税 应交税费-未交增值税 贷:银行存款
收到 老师 关于这个个人所得税一般情况下公司肯定不会有客户的身份信息,那这个个人所得税该怎么申报啊?
你好!实操中确实极少申报。但是按税法是需要拿到信息申报。
实操中该怎么处理呢?老师
你好!实操中确实极少申报了
好嘞 谢谢老师
你好!不用客气的了