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你好老师,请问之前会计一直以来摊销无形资产都是借:管理费用无形资产摊销,贷无形资产,现在我要冲回以前多计提的摊销,请问这要怎么做账呢

2024-01-18 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-18 09:54

同学你好,红冲多计提的即可 借 无形资产摊销(负数) 贷 无形资产(负数)

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快账用户6655 追问 2024-01-18 09:55

老师,请问以前年度的呢,上几年一直都是这样做账的

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齐红老师 解答 2024-01-18 09:57

23年度的,可以返账去调整。如果调22年及以前的,需要用以前年度损益调整科目调整。

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同学你好,红冲多计提的即可 借 无形资产摊销(负数) 贷 无形资产(负数)
2024-01-18
你好 借:无形资产 贷:管理费用-摊销
2024-01-18
你好,摊销无形资产的分录是 借,管理费用,贷:累计摊销 不可以把摊销的无形资产直接计入未分配利润的
2022-03-04
在无形资产科目按照摊销额直接记账
2022-07-11
这个累计摊销是无形资产的备抵科目
2022-10-21
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