你好 借:无形资产 贷:管理费用-摊销
请问一下购入无形资产 银行付款的时候 借预付账款 贷银行存款 收到发票 借无形资产 贷方预付账款 摊销 借管理费用 摊销 贷累计摊销 可以嘛?还是付款时候借无形资产 贷银行存款 收到发票 借管理费用 无形资产 贷累计摊销 吖
老师 您好,请问购入无形资产最账务处理是如何做的呢,我的理解是借:无形资产 贷:银行存款 做摊销:借:累计摊销 贷:无形资产 借:管理费用 贷:累计摊销 是这样的吗 每月的 累计摊销和无形资产两个科目一个贷一个借 金额一样 代表什么意思呢 如果摊完了 还有金额会存在这两个科目的吗
老师,请问取得土地使用权用于自身项目建设,1.计借:无形资产,贷:银行存款;2.目前是建造期,期间的摊销可以借:在建工程,贷:累计摊销;3.竣工后借:管理费用,贷:累计摊销,4.同时借:固定资产,贷:在建工程;以上处理对吗?请问是不是只有建造期的摊销可以资本化,计入固定资产成本,剩余的无形资产账面价值不能计入,继续按无形资产计提摊销呢
你好老师,请问要冲回以前年度多摊销的无形资产,要怎么做账呢?小企业准则
你好老师,请问之前会计一直以来摊销无形资产都是借:管理费用无形资产摊销,贷无形资产,现在我要冲回以前多计提的摊销,请问这要怎么做账呢
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
老师,以前年度的也这样做账是不
借:无形资产 贷:以前年度 借:以前年度 贷:利润分配
借:无形资产 贷:以前年度 借:以前年度 贷:利润分配
后续如果我要再接着计提,是贷方继续入无形资产呢还是累计摊销呢?
贷方继续入无形资产的哈
加油 问题结束后等你的好评哦