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老师你好,年末了 进项转出 在贷方 金税盘免税的在借方要结转吗 还有进项 和销项 要怎么结转 分录怎么做

2024-01-17 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-17 11:50

你好,这个没有要结转,可以不用结转。在会计和税法上都没有要求结转,也没有给出结转的分录应该怎么做

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快账用户2593 追问 2024-01-17 12:03

不是,那我下一年 数字很大 我很不好查账 好像你们回答的都不一样呢

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齐红老师 解答 2024-01-17 12:04

你好,是这样子的,没有要求结转,所以可以不用结转, 但是如果企业自己想结转也是可以结转的。

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快账用户2593 追问 2024-01-17 12:17

那分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-01-17 13:34

如果你想结转是可以结转的,这个要看你有一些什么科目有余额。

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快账用户2593 追问 2024-01-17 14:33

就进项转出 和免税 已经结平了

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齐红老师 解答 2024-01-17 14:35

您好,你已经做平了?那现在有什么问题?

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快账用户2593 追问 2024-01-17 14:36

借:转出未交增值税 贷:进项和减免 借:销项税 和转出 贷转出未交增值税

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齐红老师 解答 2024-01-17 14:37

你好,做平了就可以了。

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你好,这个没有要结转,可以不用结转。在会计和税法上都没有要求结转,也没有给出结转的分录应该怎么做
2024-01-17
这些余额不需要结转平的哈,平时正确申报就行
2023-05-11
你好,其实进项,销项,是不需要结转的。可以有余额。 年末不需要另外单独做其他结转的分录,按正常做就行。 1.月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 2.月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 3.月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——预交增值税 4.当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
2025-01-12
你好;  不对的哦;    如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借  应交税费-未交增值税贷银行存款   
2023-02-06
你好 一般是需要结转的 我这边给您找个例子 稍等啊
2023-01-12
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