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老师 12月做账时候 我多付了员工工资 计提我的是借:管理费用 12000 贷:应付职工薪酬12000 发放是借:应付职工薪酬 12000 贷:现金12000 但是现在问题是他们请假的工资我忘了扣 请问我在2024年要怎么调整阿

2024-01-17 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-17 10:34

你好,正在努力为你解答中,稍后回复。

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快账用户5403 追问 2024-01-17 10:36

老师 我要怎么调整账务

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齐红老师 解答 2024-01-17 10:39

你好同学,金额不大的话直接在24年1月份计提和发放的时候都把之前没扣的工资减掉。

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快账用户5403 追问 2024-01-17 10:39

可以做其他应收款吗 因为我的应付职工薪酬和管理工资计提数是对的 只是实发数错了

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快账用户5403 追问 2024-01-17 10:47

或者在下个月做营业外收入?

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齐红老师 解答 2024-01-17 11:07

你好同学,你的做法是可以的,借:其他应收款  贷:应付职工薪酬

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2024-01-17
稍等,我看一下问题。
2024-01-17
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