你好 是 留底抵欠的吗
老师不知道为什么增值税主表上会出现欠缴金额,我们税额都是每月清算的,这期可以吧欠缴的填入本期缴纳上期欠缴税额中码。还是不管它
老师,增值税申报表中的税费缴纳部分,帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额:是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额;31栏本期缴纳欠缴税额:是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额:但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税,那这块是不是要正常填负数;(因为现在有延缓缴纳50%的,这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额; ) 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致,第33栏的其中:欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分,本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
老师,如果这月不需要交税,税务局又非要我们交点税,进项票又不能拆分抵扣,直接在主表31栏本期缴纳欠缴税额里填写可以吗?
老师,你好,我上个月增值税正常申报税费未缴纳,进项票这个月还是没有,办理不了留抵抵欠,我申报的时候,是不是主表31行,本期缴纳欠缴税额那边填写上期为缴纳的税费即可,还是不用填?
老师,我这个月要申报缴纳欠税,我在主表一里面第31行本期缴纳欠税额填入了我要交税的金额,但是缴费时出不来我要交的金额,是我填错了吗?
企业在做汇算清缴的时候,计提的绩效清缴前不会发放,以前年度计提的也没有发放,那么在做今年的时候是调增当年计提的还是以前年度的也可以调增
1、资产折旧,一季度享受一次性扣除,二、三、四季度为什么还要再填报这个折旧的报税表?这个地方没懂 2、一次性扣除,是把这300万在季度报税时,利润中扣除300万,可以少交企业所得税的意思吗?
应收账款,应收票据冲销了,这个客户没有应收账款了,但是收到票据是第三方兑现金出来的,要怎么做账
老师,我面试金属制造业(五金)的会计,在本学堂看哪个课最合适,谢谢
老师,你好,我新办了营业执照,想开发票,是需要去税务大厅税务登记吗
这个城镇垃圾处理费应该怎么申报,应缴费基数应该填多少?
老师,员工个人承担的社保费 是不是要计入应付职工薪酬里
老师,我想问一下,就是我正常个税上面报了多少工资,我就计提多少是吧
老师您好,请问汇算清缴资产折旧表,1.单位用汽车是选飞机火车等以外的运输工具那栏?2.以前年度已经折完的折旧,此表还用填吗?要是填是不是只填原值和累计折旧,本年度不用填,谢谢
老师你好,我是总账会计,公司新招一名成本核算员在车间,请问我需要让她做哪些工作呢,先从哪里下手呢
微信扫码加老师开通会员
老师,不是。是我直接补交部分欠税银行支付
你好,这里不要填写了。
老师帮我看看看,是不是我填错了
税款交齐了吗 是的话 31不要填写 30填写和25一样的
老师,税款没有交齐,现在就是补缴部分税款,要补31行的数字,正确的要怎么填写,
31不要填写,31不要填写啊,你交了多少税款,在30栏里面填写。
老师,我更正之后出来的费用还是全部的欠税
那你这个月需要缴多少税款的
就只要缴纳1427.18
然后欠多少税款用120341-欠款的金额 算出这个来在30栏填写 31不填写
老师,还是一样出不来
34行的那个才是需要缴纳的 你看下34行出来的是多少
34行出来的是我这月要要交的税1427.18.如果34行变了,附加税也会跟着变,我试了
是啊 你修改31和30不影响34的 你把你修改之后的截图