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老师不知道为什么增值税主表上会出现欠缴金额,我们税额都是每月清算的,这期可以吧欠缴的填入本期缴纳上期欠缴税额中码。还是不管它

2020-08-31 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-31 10:35

你好,你是指25栏那个吗?都会有的,你再把金额填到本期缴纳上期那就可以了

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快账用户7901 追问 2020-08-31 10:38

老师那请问我现在更正的是4月份的增值税,那后期的也要更正吗

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齐红老师 解答 2020-08-31 10:39

后面的有错误你就要更正

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快账用户7901 追问 2020-08-31 10:40

我这去更改的是4月份有进项转出但是当时没申报。现在更正申报我不太清楚后面要如何操作

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齐红老师 解答 2020-08-31 10:47

你更正了如果没有影响后面的不用改后面,影响了就要改

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相关问题讨论
你好,你是指25栏那个吗?都会有的,你再把金额填到本期缴纳上期那就可以了
2020-08-31
你好,不需要填写的。
2023-12-12
同学你好,这个增值税申报的,在实际处理当中,你上面提到的只是一个主表,它后面都会有对应的附表,比如销项的收入,税额,进项的金额以及税额,把这些对应的附表,填完整后,这个主表就会根据附表自动算出来的,
2022-04-12
你好 是 留底抵欠的吗
2024-01-15
你好,可以这么操作的呢。不过这个情况,最好联系一下税管员
2022-02-26
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