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老师好,应付账款6000元,供应商应退回我司8000,供应商退款的时候直接抵扣我司需要支付的6000,实际到账是2000,这分录应该怎么写,麻烦指导一下,谢谢!

2024-01-15 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-15 15:53

你好,同学 借银行存款8000 贷应付账款6000 营业外收入2000

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快账用户7342 追问 2024-01-15 16:05

退的是营业外收入吗

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齐红老师 解答 2024-01-15 16:17

是的,差额计入营业外收入

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你好,同学 借银行存款8000 贷应付账款6000 营业外收入2000
2024-01-15
借:应付账款6000 银行存款2000 贷:应收账款8000
2024-01-15
借应付账款,借主营业务成本负数1000 借助于业务成本贷银行存款。
2024-01-18
您好,1借其他应收款1000,贷银行存款。2因为什么原因扣掉500
2024-01-17
你好,你们支付出去,你的分录怎么做的?
2022-10-08
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