同学您好,收到 的其他与经营活动有关的现金
老师,借:固定资产 93805.31 应交税费-待认证进项税 12194.69 ,贷:其他应付款 31800 银行存款 74200 。这个的现金流量怎么指定啊?
老师,借其他应收款,贷:现金。这个其他应收款现金流量表怎么指定
老师,我想问下有多笔法人打进来的往来款的借贷分录是怎么做的, 借 银行存款 总金额 贷其他应付款 金额 其他应付款 金额 ,还是 借 银行存款 金额 银行存款 金额 贷其他应付款 总金额 有什么区别
借:银行存款 贷:其他应付款 老师,请问这个现金流怎么指定,金额填入哪里?
借:原材料 应交税费_增值税_进项税额 贷:银行存款 老师,请问这个现金流怎么指定,税额怎么指定?
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
你好老师比如说第一季度我报企业所得税税负率为3.3第二季度为3.2但是如果每个季度按3.5来算我是交少了钱第四季度我报3.5可以把之前三个季度少交的弥补上吗
在用友t3报表管理系统中,报表编制完成后进行报表审核才有意义,否则报表没有数据审核时必然会提示错误对吗
好的,谢谢
老师,这个指定有什么规律吗?一般都是咋样指定
不客气,有空给五星好评。
主要看对期方科目决定用途,再指定相应流量
我刚那个是其他应付款,但是为什么是收到其他经营活动的款
同学您好,其他应付与其他应收是一个性质,看借贷方向的
老师,那请问我上面那张凭证也可以指定到支出的与经营活动款吗?我们公司这个系统它自定给放入支出的与其他经营活动
同学您好,不可以,这是收现金
好的,谢谢
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)