这个是分别结转到转出未交增值税的
老师,您好!以下图片是12月份应交税费的期初余额,是另外一个会计交给我的科目余额表,我觉得这个进项税额和销项税额有余额好像不对,这两个数额应该在期末的时候转进了 转出未交增值税了,但是她说,她平时只是把差额转出来,一月份扣缴的税额就是11572.94,那这个我该怎么做呢?进项销项的余额我需要怎么做平?
请教一下老师,我这一题哪里错了?借记应交税费,应交增值税进项税额科目7.02万,不应该是正确的吗?
月末销项税额大于进项税额时,结转转出未交增值税时,是否要将应交税费—应交增值税(进项税额)和应交税费—应交增值税(销项税额)俩个科目结转无余额?还是说这俩个科目不需要结转,余额一直往后顺延,就像固定资产科目一样的
应交税费进项税和销项税的余额是一样的,一正一负,刚好抵消,这两个科目是不是不应该有余额,我是不是哪里错了,增值税都转出来交了
据说这两个分录是没有必要做的,这样做了反而不正确。 那么进项税额和销项税额余额一直挂着,有没有关系? 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
老师好!员工采购单有部分没有发票要如何报销付款,账务上应当如何处理?
你好,我想问一下,人力资源*劳务派遣可以开成人力资源*服务费
子公司给母公司上交利润,子公司投资方里有个人,那我子公司给母公司上交利润,用给个人分红吗
24年9月的发票做在25年1月的账里行吗?
老师,您好!我公司法人有两个公司都是法人,现准备把一个公司注销,但这个公司有无形资产(商标权),这个商标能免费转让吗?或者有什么好的方法?谢谢您
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老师,我想问一下,年底给员工发放的购物卡,我制一个员工领用表,次月和工资发放表一起申报个税,我想问一下,这个购物卡我是做到职工福利费里面,还是和工资一起作为管理费用-职工薪资费入账?
公司要贷款,什么样的报表能贷出的款高
那前面几个月都错了,税款是对的,我这个月结转影响吗
不影响的 正常结转就可以