您好!除年终奖应纳税所得额为:15000*12+50000*0.8-5550*12-2000*12-5000*12=69400,所以需纳税69400*0.1-2520=4420,年终奖应纳37000*0.1-2520=1180,所以总应纳税:4420+1180=5600
我国居民个人李某本年每月取得税前工资、薪金收入10000元,另外本年5月取得税前劳务报酬收入40000元。李某本年专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其 他扣除共计40000元。李某本年无其他收入,则李某本年应缴纳的个人所得税为 ( )元。
中国居民个人张某为独生子女,就职于中国的甲公司。本年每月税前工资、薪金收入为30000元,每月减除费用为5000元。张某个人每月负担的基本养老保险为2400元、基本医疗保险为600元、失业保险为150元、住房公积金为2400元,“三险一金”合计为5550元。假设赡养老人每月专项附加扣除金额为2000元,张某没有其他专项附加扣除和依法确定的其他扣除。居民个人工资、薪金所得预扣预缴个人所得税的预扣率表如表[工作要求]计算张某本年每月工资、薪金所得应由甲公司预扣顶缴的个大所得。
个税-综合计算题 居民个人李某就职于中国的甲公司,2020年每月税前工资、薪金收入为30000元,李某个人每月负担三险一金合计5550元。另外,李某有两个上小学的孩子,每月专项附加扣除金额共2000元,无其他专项附加扣除和依法确定的其他扣除。 12月份还取得如下收入: (1)一次性稿费收入12000元; (2)一次性特许权使用费收入3000元; 另已知李某2020年1月份—11月份仅有工资、薪金收入,已预缴个人所得税共计21470元。计算(10分): (1)李某12月份工资、薪金收入应预缴多少个人所得税? (2)李某12月份取得的稿酬所得应预缴多少个人所得税? (3)李某12月份取得的特许权使用费所得应预缴多少个人所得税? (4)李某次年汇算清缴时应补缴(或申请退回)多少个人所得税? (综合所得金年应纳税所得额超过36000元至144000元的部分,税率为10%,速算扣除数为2520元;超过144 000元至300000元的部分,税率为20%,速算扣除数为16920元)
中国居民个人张某为独生子女,就职于中国的甲公司。本年每月税前工资、薪金收入为30 000元,每月减除费用为5000元。张某个人每月负担的基本养老保险为2400元、基本医疗保险为600元、失业保险为150元、住房公积金为2400元,“三险一金”合计为5550元。假设赡养老人每月专项附加扣除金额为2000元,张某没有其他专项附加扣除和依法确定的其他扣除。居民个人工资、薪金所得预扣预缴个人所得税的预扣税率表如下所示。 要求:计算张某每个月工资、薪金所得应由甲公司预扣预缴的个人所得税。
我国居民个人李某就职于我国明珠公司,李某有一孩子正在小学上学。本年每月税前工资、薪金收入为2 0000元,每月减除费用5000元。李某个人每月负担基本养老保险1 800元、基本医疗保险500元、失业保险125元、住房公积金1 500元,三险一金合计3 925元。李某子女教育每月专项附加扣除金额为500元(经李某与妻子商量后确定)。李某没有其他专项附加扣除和依法确定的其他扣除。明珠公司为李某预扣预缴了个人所得税。居民个人工资、薪金所得预扣预缴个人所得税的预扣率表如下表5-1所示 (1)计算明珠公司本年1月应为李某预扣预缴的个人所得税;(7分) (2)对明珠公司与李某个人所得税相关业务进行账务处理。(8分)
某阆中市科技有限公司企业2024年12月末,银行存款日记账余额为-|||-41100元,银行对账单余额为46500元,双方经逐笔核对后发现以下-|||-项目:-|||-1、12月3日,公司委托银行收取的金额为3000元的款项,银行已收妥-|||-入账,但公司尚未收到收款通知-|||-2、12月10日,公司存入银行的3300元的款项,出纳员误记为3000元-|||-3、12月18日银行将本公司存入的一笔款项串户记账,金额为1600-|||-元。-|||-4、12月20日,公司开出一张转账支票,持票人尚未到银行办理转账-|||-手续,金额为7200元。-|||-5、12月23日存入银行支票一张,金额为1500元,银行已承办,企业-|||-已凭回单记录,对账单并没有记录。-|||-6、12月28日,银行收取借款利息2000元,企业尚未收到支息通知。
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老师,我们是做餐饮的,向小贩那买的蔬菜水果,没有发票,没有发票,也不能所得税税前扣除,这部分费用怎么办?
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老师,你好,25年1月我用了年度损益调整科目,我们的外账会计非要我反结账到24年12月去调账。这样有什么差异吗?
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我有一笔24年开的3个点的发票,金额是16790元,现在25年要求我们重新给他开9个点的,这个情况怎么处理?
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老师在开发票时名头和税号不符时能开出发票吗?