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应交税金-应交所得税,科目余额借方正数,说明我有多交的企业所得税还是多计提,还是少交

2024-01-14 21:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-14 21:43

您好,这个是属于少缴纳

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快账用户3965 追问 2024-01-14 21:44

可是账是这样挂着一年了,我也没有欠税记录哦

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齐红老师 解答 2024-01-14 21:44

那没事,现在只要税务不找你就行

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快账用户3965 追问 2024-01-14 21:46

可是,,我确实没有少交的,之前那个会计做账乱来的,不知道是不是她计提多未交导致呢?计提多了应该也是企业所得税借方有余额?

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齐红老师 解答 2024-01-14 21:47

如果确认他是乱做的,你也没有缴纳,你就可以红冲

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快账用户3965 追问 2024-01-14 22:18

老师如果确定乱做,我该如何写分录冲了,如果不是又该如何冲?

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齐红老师 解答 2024-01-14 22:19

那你就是 借 应交税费 贷 所得税费用 这样就行

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快账用户3965 追问 2024-01-15 13:39

老师,跨年了,然后我没有以前年度损益的,直接做一笔这个分录就可以了吗

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齐红老师 解答 2024-01-15 20:27

嗯对,这个是理解的没错的

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您好,这个是属于少缴纳
2024-01-14
你好,不管值钱的,你就看下肢现在有没有利润,如果有利润没有弥补亏损的话,需要正常缴纳,你之前是缴纳了,没有计提
2022-07-15
你好 年末计提的不对 企业所得税上数据是全年累计的 所以是您后面说的那个计提方式
2023-02-08
你好,那你看下你计提的和缴纳的是不是就差了一分。
2022-01-19
你好,你的应交税费应该是零。
2021-01-06
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