同学您好,如固定资产时:借:固定资产 贷:应付账款-暂估,按月折旧:借:管理费用-折旧费 贷:固定资产-累计折旧。收到发票后,借:应付账款-暂估 借:应交税费-进项税 贷:应付账款-实际
老师,您看一下,我们公司现在要法人离任审计,需要提供固定资产盘点表。但是,当时入账的固定资产,购买的电脑,由于发票上也没有规格型号,公司的人也不清楚当时买的这台电脑还有没有在用着的。账上倒是还挂着固定资产余额2900元。折旧早就已经折旧完了。那我是按照购买的年限,算到现在,当做还在继续使用着,使用年限写6年吗?
老师好,我们买的一批电动车,已经使用两年,票也开全了入了固定资产,现在由于厂商原因,电池有问题,刚好还有最后一笔款没付,现在协商完后,签了一个三方协议,把原厂商甲的剩余款项转给厂商乙,由乙更换电池并把剩余款项支付给乙,现在问题是乙也开来发票,请问这部分付款账务要怎么处理,原电池价格单独不出来,这算固定资产更新改造吗?要怎么做账务
我们公司是电子商务,在天猫上开店铺,这个月我们商家开给了天猫公司积分服务发票(专用增票)192元,这个发票是买家在购买我们店铺商品时候用积分支付了一部分,天猫付给我们的钱,我们是全款收到的。是上个月的收入的,上个月我们天猫收入发票也已经全部开具了,请问这个192元发票怎么做账
公司是做生物医学服务类的,客户有笔经费想让我们以服务费的方式开票,然后客户报账支付给我司,公司用这笔费用帮其代购一台一万多的电脑,这个账务上怎么处理?购入的电脑不是固定资产吗?电脑给到客户后就不在公司账面了这个怎么处理?
老师您好!现在收到以前年度购买电脑发票,以前购买电脑没有入账,是以借款方式给供应商付款的,挂账是其他应收款,后来电脑卖了,也没有入公账,请问您现在收到专票发票该怎么做账务处理
老师你好!我是事业单位(学校)去年一笔银行存款利息被当时做账时为:非财政拨款结余(非财政拨款结余分配)在今年我已支付使用,请问怎么出凭证?谢谢
上年度的银行存款利息被结转为非财政拨款结余分配,在下一年度已支付使用要怎么出凭证?谢谢
债务重组获得确认收益会计分录
每天销售收入每笔都和POS消费单逐步核对好的,但是后台进账或多或少,是啥情况
银行进账少于当日POS机消费
税务局稽查二手车购入价大于卖出价的自查报告如何写
卖价100,三级分销提成10%,二级分销提成5%。均无票。这种情况怎么做账?
车辆保险发票备注栏里的车船税可以企业所得税前扣除吗
车险保险里备注栏车船税计入了管理费用里了可以吗
老师您好,车辆保险费备注栏里的车船税税可以和发票保险费一并计入管理费用保险费里吗
老师,办公室购买的花,记什么科目
办公费?老师
您好 计入管理费用
付给代理会计应该记什么科目
您好,也是管理费用,二级明细可以写咨询费