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你好,老师,本年我按流水把公户手续费每笔都做成了财务费用,手续费。到年底收到银行开的手续费的专票,现在要做账,而且收到银行手续费专票和我做在账上的不一致,现在要怎样处理。

2024-01-14 19:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-14 19:17

您之前的会计分录是怎么做的?

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快账用户3915 追问 2024-01-14 19:18

借财务费用手续费,贷银行存款

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齐红老师 解答 2024-01-14 19:27

这个差额是什么产生的呢?

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快账用户3915 追问 2024-01-14 19:49

应该是余额变动提醒手续费,这个银行不出具发票

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齐红老师 解答 2024-01-14 19:56

学员朋友您好,没有发票也可以支付凭证正常入账,这是在所得税前做纳税调整

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快账用户3915 追问 2024-01-14 19:59

哦哦,那我是不是可以把之前做的分录红冲,然后再把这个发票做进去,然后产生的差额放在办公费用里。

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齐红老师 解答 2024-01-14 21:28

同学您好,你好,可以的, 没问题

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您之前的会计分录是怎么做的?
2024-01-14
借其他应付款,借财务费用负数, 然后再做发票的,借财务费用、手续费、 应交税费、应交增值税进项 贷其他应付款
2022-08-05
同学,你好 先暂估记账,之后拿到发票,把之前的费用冲掉,再重新做
2021-07-27
你好 贴到原来凭证后面 
2022-05-06
你好,金额大么 ,不大直接做借财务费用 负数,借进项税额
2022-01-05
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