文化事业建设费缴纳义务人应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额,这里的计费销售额,为缴纳义务人提供广告服务取得的全部价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额,即文化事业建设费计费依据为包含增值税的销售额。因此,这个销售额是含税销售额。
各位,请教一下,文化事业建设费的计税依据是含税销售额对吧?含税销售额*3%计算应纳税额
小规模电影院文化事业建设费的税率是多少啊,是按照不含税销售额缴纳还是
老师,文化事业建设费是含税额销信额还是不含税额的销售额计税基础?
文化事业建设税的计税金额是公司所有的含税销售额吗?还是只针对于开了广告服务发票的部分销售额计税
文化事业建设税按照销售额的3%计征,这个销售额是含税销售额还是不含税销售额
老师出租方去代开发票12万交个人所得呗
没有发票税前调增是不是交税多了
老师租房合同必须有发票才能记账吧
老师出租方不交房产税承租方交房产税怎么计算12万
老师出租方不交房产税那我们承租方去哪里交
老师出租房不交房产税我们承租方交安10万乘以12%还是按从价计算
老师房产税出租方不交10万的租金需要多少房产税
但是已经预交了4季度所得税啊,再返回去计提,不是财务报表也需要改了吗?你的意思是只改报表,已经预交的不用管,然后等汇算再退吗
老师个人开20万的租给医院的房子发票交多少税
老师,那已经预交了4季度的所得税,但是今年发现有费用没有计提,然后反结账计提到4季度,改了4季度财务报表,这样所得税怎么办,退回来重新申报吗?还是不用管了,等汇算完再退补那如果等汇算再退,改了4季度财务报表,和4季度已经申报的所得税报表不一致啊,这样可以吗