你好,你看下损益类的科目是不是没有结转?
老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
老师,你好,我根据资产负债表填列的余额表怎么一直显示试算不平衡呢?余额表的本年利润我是填的利润变的本年累计收入数,未分配利润填的是资产负债表的未分配利润期初数,试算就是不平衡
老师好!老师,资产负债表的期末余额左右两边不相等,右边的资产总额多出22万元,怎样查找错误?谢谢!
老师好!老师,试算平衡表,科目余额表都是对的,为什么资产负债中的资产总计数,期末余额左右两边不相等呢?怎样检查错误的数据呢?谢谢!
老师好!2023年12月的资产负债表中年初余额栏的数减去期末余额栏的数等于本年数额,但是出现了资产总计和负债总计都出现了负数,这样的资产负债表得数是正确还是错误的呢?
美女中午好! 请问一下:我们有一个供应商原答应帮我们开增值税发票13个点,但是他们不是一般纳税人只能开3个点税票,现在和我们协商货款按金额退百分之10给我们,请问一下 1.开13个点税票 2.退款百分之
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调整了利润表的主营业务成本,调整了资产负债表的未分配利润,现金流量表影响吗?需要调整现金流量表吗
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借:管理费用贷:应付职工薪酬借:应付职工薪酬贷:其他应付款发现这笔分录是多做了的,且是上一年的,现在该怎么调
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老师好,我叫朋友帮我开13点的发票,他也按照13个点税扣除,他会亏本吗
老师你好,我中途建帐目前只有银行卡余额 固定资产数据 其他应收押金 录入期初试算不平 应该对应录入负责所有者权益哪个科目呢?
好的,谢谢老师!我不着急给你评价哈,先检查报表,还有问题请教您。
可以 如果都结转了的话你发来我核对下
谢谢老师指教!是没有结转损益。现在资产总额左右两边相等了。可是,资产负债表中应收票据有负20多万元,要怎样查找错误数据呢?谢谢!
你看一下你收到应收票据的时候,是不是没有做,这个是你收到的,还是你自己开出去的。
谢谢老师!是收到的票据,然后再背书给供应商
你收到的时候借应收票据 贷应收账款或者主营业务收入这个没做吧
嗯嗯,我在查找,谢谢老师!
可以的,可以查一下的。
老师,查到了一笔委托银行收款10万元是货:应收票据还是应收账款?
委托银行收款,当时收的是银行承兑还是银行存款
老师,我的分录是:借:银行存款10万 贷:应收票据10万元
那你当时这个借应收票据贷的应收账款吗有吗
老师,好象没有你刚才那笔分录,可能这10万元应该是与应收票据负数金额有关联,现在还差15万元负数应收票据。谢谢老师!
你需要补上的是哪个企业转进来的,你看一下你们之前的业务。
好的,非常感谢老师的指教!现在还要查找另外的15万元负数金额。
看应收票据明细账15万在贷方之前的业务
好的,谢谢老师!老师再请教您,个人所得税的专项扣除,子女教育,一个小孩读书,每个月扣除费是1000元还是2000元呀。谢谢!
2023年开始一个孩子是2000的