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票表 减免税本期发生额比对 提示 不通过 当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额216896.87的2%,请确认填写是否正确。 老师这个不通过要怎么处理,增值税纳税申报表

2024-01-13 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-13 10:10

你好不需要交税可以忽略了

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快账用户4175 追问 2024-01-13 10:13

是我报的金额有不开票收入,所认就大于21万的开票收入,是不用管直接继续申报吗?

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齐红老师 解答 2024-01-13 10:16

是的,对的,是这么做的

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快账用户4175 追问 2024-01-13 10:16

好的谢谢

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齐红老师 解答 2024-01-13 10:18

不用客气工作愉快

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你好不需要交税可以忽略了
2024-01-13
你好 减免税表  减税项目  2.3.4列填343041.19的2%  对应主表的减征额一栏
2022-01-18
您好,申报表可以截个图吗
2023-10-19
你好,免税的税额按照3%来就可以的,不要修改成1%,然后你可以忽略这个提交。
2023-04-11
同学你好,根据你的描述来判断,数据填写不正确。具体你开具的发票情况是怎么样的呢,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
2023-04-16
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