你好是的,是研发支出。
上报税务部门备案的可加计扣除研发费用金额是指企业所得税汇算清缴报表里面研发加计扣除优惠表里面哪个金额
符合研发费用加计扣除的企业是扣除研发支出所以费用化的金额吗
老师,这个文件里面说的,研发费用加计扣除优惠政策,在工作中是怎么适用的?是直接按照账面的研发费用金额在企业所得税税前扣除吗?这个加计扣除又是怎么体现的?
企业所得税季度申报填了研发费用加计扣除,企业所得税汇算清缴还用填研发费用加计扣除吗?
企业所得税申报,研发费用加计扣除表L1.1行第四季度允许加计扣除的研发费用金额数据出不来是怎么回事?
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
因为研发费用是加计扣除的,比如我这一年发管理费用研发费用20万,按照100%加计扣除,我是可以当做40万用,那么企业所得税申报表里面的加计扣除应该填20万对不对?
你好是的,就是这样子填。
好的,非常感谢老师
你好,不用客气的了。