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老师,这个文件里面说的,研发费用加计扣除优惠政策,在工作中是怎么适用的?是直接按照账面的研发费用金额在企业所得税税前扣除吗?这个加计扣除又是怎么体现的?

老师,这个文件里面说的,研发费用加计扣除优惠政策,在工作中是怎么适用的?是直接按照账面的研发费用金额在企业所得税税前扣除吗?这个加计扣除又是怎么体现的?
2023-03-14 07:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-14 07:47

你好 填写减免表 主表里面有个免税收入加计扣除明细表在这里面填写的

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快账用户4302 追问 2023-03-14 07:58

老师,我是想问,怎么加计扣除?账上数据怎么看?您再看下我问的问题

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齐红老师 解答 2023-03-14 08:06

靠你自己的研发支出费用化的里面允许加计扣除的,比如直接材料,直接人工,折旧费,无形资产的摊销等

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快账用户4302 追问 2023-03-14 08:11

老师,意思就是,当年研发支出费用化和无形资产摊销的,按照账面的发生金额,都可以同时在税前扣除?

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齐红老师 解答 2023-03-14 08:14

你好,这个无形资产的摊销应得是研发部门使用的才可以的。

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齐红老师 解答 2023-03-14 08:14

看部门 后勤的不算的

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你好 填写减免表 主表里面有个免税收入加计扣除明细表在这里面填写的
2023-03-14
研发加计扣除所得税减免额,就是因为研发费用可以加计扣除75%,对应的减免税额就是研发费用*75%*所得税税率
2022-02-25
你好!你们不享受研发加计扣除优惠政策
2021-05-28
你好; 是用=(利润-研发费用*75%)*税率 
2022-02-25
你好,这个就是60万的哦,写可以加计扣除的金额
2020-06-04
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