同学您好,同学您好,差额征税填申报表: 1.将差额扣除项目填入增值税纳税申报表附列资料; 2、将本期销售情况填入增值税纳税申报表附列资料; 3、按照5%征收率简易办法计税,则取得的增值税专用发票不用填入增值税纳税申报表中; 4、将差额扣除前的不含税销售额填入增值税纳税申报表。
老师,请问一下,小规模纳税人劳务派遣差额征税,现在都增值税申报表怎么填,只有一张表
老师,请问一下,小规模纳税人劳务派遣差额征税,小规模增值税申报表怎么填,只有一张表,没有附表
请问老师,公司为小规模劳务派遣公司,一季度开普通发票30万多,差额征税,请问申报时需要交增值税吗?您看下我发的发票汇总表
小规模企业开具了劳务派遣发票百分之五,差额征税。申报增值税的时候是按照差额缴纳增值税还是按照扣除差额扣除之前的收入缴纳,申报表如何申报
请问老师,劳务派遣行业,小规模纳税人开了1%的普票,应该全额计税,还是差额计税
老师去年没有缴税的是不是就填零?
你好老师如图所示 收款不应该是借方应收账款? 他怎么是相反 收款在贷方
老师,有个2022年的项目金额15万左右(批发零售环节免税农产品销售),当时老板自己垫资供的货物,现在甲方才让开票拨款,但是当时购买了货物的供应商现在联系不到,开不上进项发票了,这种怎么处理比较妥当呢?
老师用未分配利润直接转入投资款,需要交税吗?
我想请问一下,运输公司开给运输公司能开吗
什么方法计提折旧都是首月不计提吗
我公司行业那里写的是房屋建筑业,经营范围里面有建筑安装,空调销售等很广泛,现在我跟客户签订一个卖空调的个体,我买进来空调再卖给客户,需要我们包安装。我这个是混合销售还是兼营呢?我怎么给客户开票呢?
老师好,公司经常有员工申请备用金去给客户送礼,这种怎么把控费用呢,谁也不知道他到底送没送呀
全年一次性奖金收入 税率表怎么交税的
老师,第一季度从银行贷款100万元,还需要交印花税吗,小微企业免征印花税吧,那还申报填上100万吗
差额部分30万以内需要缴纳增值税吗?
同学您好,你好,不要 的,这种情况 不要的
如果差额超过30万,需要按照5个点缴纳增值税对吧
同学您好,是的没错, 是这样的