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一般纳税人,有一笔收入,在21年12月申报时,已填在未开具发票里,申报了增值税。现在开票了,申报增值税时,怎么填?

2024-01-12 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-12 16:24

不开票的话也要按无票收入,确认收入和税金,以后开票无票收入视同负数合并报税

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快账用户6325 追问 2024-01-12 16:25

那就是现在申报时,在未开具发票里,填对应的负数金额?

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齐红老师 解答 2024-01-12 16:30

学员您好,是的,对的

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相关问题讨论
不开票的话也要按无票收入,确认收入和税金,以后开票无票收入视同负数合并报税
2024-01-12
你好,这个月开了发票吗?如果是的话,未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数
2022-08-12
同学你好 按对应的税率填写
2023-07-07
您好 在未开票申报负数
2022-02-20
冲暂估需要在增值税报表里填-91000的收入还是写在未开具发票那一栏。
2022-06-07
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