你好,税款所属期是2022年10到12月份,你书立(领受)日期也需要属于10到12月,而你填写的是2023年1月份,自然就有这个提示的
老师好!请教一下应纳税凭证书立(领受)日期是什么意思?理解是不是合同签订日期呢?申报印花税的时候要填表这个
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我合同是2019年签订的,现在才把尾款的票开给客户,现在印花税哪里有个格子说要填“应税凭证书立日期”,这个日期是填合同上的为准吗?
老师,有一份合同去年按开票金额交了印花税,尾款是今年这个月才开具的,我申报印花税,所属期和应纳税凭证书立(领受)日期怎么填写?
老师,我在补申报2022年的租赁合同印花税的时候,一直弹出这个提示 “应纳税凭证书立(领受)日期应在表头属期内”,我是哪里填错了吗。
老师,小企业会计准则冲减去年收入和成本怎么写分录
销售产品100000元(不含税),规定的现金折扣条件为2/10,30/n。十天内付款的可能性为90%。产品交付并办妥托收手续可确认收入。编制LK公司赊销发生现金折扣及收到货款的会计分录
公户进款124886元,但最终金额12400元,可以直接私户退886元吗?
酒店系统录入房费按照实际美团结算金额吗
老师,公司名义炒股,企业所得税是不是也可以享受免征?
请问一下,一家租户上月交押金1万,突然要退租,用押金抵扣物业费和水电费和本租金6000元,剩余4000元转回公司收入,求指教怎么写分录,谢谢
老师,如果公司整个月都没发生业务,在财务软件上要怎么操作
老师,公司名义炒股季度赚50000,小规模公司,会计分录→借:银行存款50000贷:投资收益49504.95(按1%计算不含税金额)应交税费-应交增值税495.05。季度不超30万,增值税免征转出→借:应交税费-应交增值税495.050贷:营业外收入-减免税款。请问一下这两个会计分录这样对吗?
老师,雇佣个体户给我单位开劳务费发票行不行?
老师 机器配套进来,但分开售卖,请问成本如何分
老师,我把这个日期改到了2022.12.31,还是有这个提示
你好,是还有哪个提示呢,能提供一下图片吗
跟上面一模一样的提示
你好,麻烦你提供一下图片,我需要检查是否有错误
因为是补申报2022年的,所以这里我选的是纳税人自行补正
我需要的是这个图片,箭头的地方改成了2022年10到12月份的日期才是
不知道跟前面的选项有没有关系,(纳税人自行补正)
你好,你之前提供的就是这里日期有问题,才有这个提示啊
改成2022.12.31号,在属期内,还是有这个提示啊
你好,麻烦把改成2022.12.31号,还有提示的图片提供一下(我需要看到改动之后的日期图片)
老师,这个就是啊
你好,还有这个地方空着,也需要填写上
那个上面是买卖合同,当期自己申报了,现在我不申报的是租赁合同的
你好,上面的买卖合同,也需要写凭证书立(领受)日期才是。 写了才不会提示的