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之前收到一笔款是做借款,后面领导说用来抵货款,那之前的分录是红冲还是怎么处理?

2024-01-12 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-12 15:37

你好,不 要的,这种情况 不要的借:其他应收款,贷银行存款 借:银行存款,贷:其他应收款

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快账用户2080 追问 2024-01-12 15:39

不需要红冲掉之前的分录其他应收款吗?再重新做笔应收账款的分录吗?

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快账用户2080 追问 2024-01-12 15:40

能不能直接做,借应收账款,贷其他应收账款吗?

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齐红老师 解答 2024-01-12 15:42

你好,不 要的,这种情况 不要的

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齐红老师 解答 2024-01-12 15:43

你说的这种也可以的。

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相关问题讨论
你好,不 要的,这种情况 不要的借:其他应收款,贷银行存款 借:银行存款,贷:其他应收款
2024-01-12
你好 如果是之前已经做了利息的分录的话 现在收到发票就不需要特别再做账务处理了 你把他放在结转损益的凭证后面吧
2024-03-11
借银行存款负数、应收账款负数, 贷主营业务收入负数、
2022-08-08
做一笔更正的分录就行。借其他应付款代销售费用。
2023-06-05
你好 相反分录 就可以了 
2021-03-29
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