你好,不 要的,这种情况 不要的借:其他应收款,贷银行存款 借:银行存款,贷:其他应收款
老师,上个月有一笔货款还没收到,但是做成收现金,然后工资也是用现金支付,这个月银行又收到这笔货款了,我冲销了之前的分录,但是库存现金就成负数了,这个要怎么处理?
某公司之前向我司借款一笔,可后面还款时没还那么多,老板说是做投资亏损。请问怎么做账
老师,之前借的款,利息计提时 借:财务费用 贷:应付利息 现在一次性收到发票了,是不是先冲红上面的分录,然后再做一笔借:财务费用 贷:应付账款呢?
老师,之前财务之前分录是这样做的,借银行存款1万借应收账款1万,贷主营业务收入2万,那我现在做这笔红冲发票怎么写分录啊
,其他单位之前我们问他借了钱还没有还,然后他用他之前的借款来抵本来要交的餐费,这个我们中间的分录怎么做,之前借款的时候做的是银行存款袋其他应付款
怎么开经营租赁*机械费的发票,商品编码是多少
您好!老师,财务软件里的原始发票是怎么上去的?
老师,你好,购买监控 这些 收到发票了也付款了,怎么作分录呢,还有一个现代服务*水土保持编制费 这个怎么作分录呢
建筑企业大概1200万合同,21.22年开票了1000万左右没有办理外经证,现在还有尾款需要开票,需要办理外经证,怎么处理
老师餐费是不超过收入的多少,福利费不超过多少都可以抵扣
关税 组成价格= 应税消费品 和非应税消费品组价
老师,比如现在多出来的保险,超出4416部分,单位不想承担,能在工资表里面扣罚吗?
老师好,24年12月公司支付了一笔贷款中介服务费50000,分录写的,借管理费用 贷银行存款,25年1月收到一笔9000中介公司退费,需要更正24年四季度财务报表 企业所得税报表吗,不更正,25年这笔分录直接写借:银行存款,贷:管理费用借方负数 可以吗
老师发票单价是无限小数可以吗
口腔门诊私人的买的工作服,员工垫付,分录是写借管理费用。贷应付职工薪酬福利费,还是贷其他应付款
不需要红冲掉之前的分录其他应收款吗?再重新做笔应收账款的分录吗?
能不能直接做,借应收账款,贷其他应收账款吗?
你好,不 要的,这种情况 不要的
你说的这种也可以的。