季度30万以内在第十栏,超过的就在第一行。
老师,我想问一下,这个通行费电子发票在增值税申报表里面哪里填写?
老师,我申报增值税的时候,无票收入这个是写在表一中吗?我那个表不能手动填写是自动的
老师,我想咨询一下出口退税中收汇申报表里的收汇信息收入凭证号是填写哪个
老师,我想请问一下,一般纳税人,“无票收入”在增值税申报表里哪里填报?
老师我想咨询一下我需要在增值税申报表中手工录入无票收入,这个在哪个里面填写
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
老师当时二季度的时候报过一次但是有问题,税务老师知道了一下但是具体忘了怎么操作的,但是这个表好像让填过
本期发生额填写的是减免的2%的税额。
老师季度不含税收入已经100多万,所以填报位置该在哪
本期发生额实际抵扣金额里面填写 不含税的金额乘以2%
是不在本期发生额那填写无票收入的不含说收入
你好,不含税的销售额无票收入加上开发票的
老师图一打开就有这个数字32015.1,我是不是用这个原有的数据+无票不含税销售额92722.77,所以这个是不填124738.58图二
是的,这里不用签这个的。
老师那个附表填完是不主表这块画红圈那个位置,就是原有金额+无票收入,手工更改数据就可以是不
是的,对的,是这么做的。
感谢老师解答
不用客气,工作愉快
老师还有个问题预缴企业所得税和汇算清缴有什么不一样吗
咬的时候不需要考虑扣除比例,按照你账上的来汇算清缴,它是根据税法的规定来,有超过扣除比例的,或者是没有发票的成本费用都需要纳税调增。