同学你好 这个需要建账的
你好,我想问一下,我注册了公司,营业执照已经拿到了,公司账户也开了,也申请税务备案了,这几个月都是0报税,但是目前工厂还在建,前面建厂的资金都是私人拿的,没有存在公司账户里面,现在为了管理,我想把钱存进公司账户,统一支出,方便记录,公司目前还没有营业,只有支出,没有收入,现在我想问,存进去以后再拿出来建厂需要上税吗?就目前的情况我们需要注意那些问题,比如0报税是不是只能连续半年,超过半年就要被吊销营业执照。
现在是一家新公司的会计,这家公司去年五月成立,到现在还在筹建期,我没来之前一直是代理公司申报纳税,但老板这一年的发票没有给代理公司,并且一直都是零申报,现在我也给公司新开账补做这一年来的账本,我想问一下1.我是不是只需要补做账就行了,2.我发现有一些费用不是公司的,而是老板个人负担的,但老板要求入账,入账后不是要调增吗,但之前代理公司已经零申报了,我现在应该怎么做?也要自己做汇算表调增上去吗?然后再到税务局说明?还是应该怎么处理呢?
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
请问,生育津贴高于工资但工资已经提前发放,扣回已发放工资后,应付职工薪酬减少,个税还是按工资申报会多出已发放的金额,怎么调整
2.乙公司为增值税一般纳税人,增值税符合抵扣条件。2021年,乙公司首次购入A材料一批:买价50,000元,增值税6,500元;另发生运输费1,000元,增值税90元,材料已验收入库,款项均已支付。A材料用于生产B产品,可生产B产品1件,2021年11月,乙公司和甲公司签订销售1件B产品的合同,合同价格70,000元,交付时间为2022年2月。至2021年年末A材料尚未使用,2021年12月31日B产品市场售价为每件65,000元。估计销售每件B产品会发生税费1,000元,将A材料加工成1件B产品尚需发生加工成本20,000元。请计算:(单位:元)(1)A材料的采购成本。(2)2021年末A材料的可变现净值。(3)2021年末A材料应计提的存货跌价准备。(4)在2021年12月31日的资产负债表存货项目中,A材料应列示的金额。
老师我们是景区行业由于资金问题税务统一监管的门票还没印一直做着未开票收入是不是不好?未开票收入申报是申报不含税金额吗做账自己根据税率算出增值税?
交通事故无责方,我开的朋友车,朋友要去4S店维修,拖车费发票抬头怎么写?
房地产开发企业做内帐时,记账凭证中没有做进项和销项,现外账结转成本做了土地销项递减进项,那内账应该怎么做
甲企业只生产A产品,单价100元/台,单位变动成本60元/台,本期实现销售500台,发生固定成本10000元。要求:计算安全边际率
公帐上明明到帐有钱,短信上也有显示金额,为什么去转帐时发现帐户余额为0,是银行划扣,还是被冻结,会不会有短信提示
老师您好!今年10月份的固定资产折旧没有全部折旧,现在会计帐与资产帐对不上,怎么进行更正补救?谢谢!
更正以前的经营所得会不会超期罚款
下列辅助生产费用分配方法中,对所有受 益单位都分配的有()。 A.顺序分配法 。B.交互分配法 。C. 代数分配法 。D. 直接分配法 ,E.计划分配法
需要把前期资料一笔笔理出来和银行存款对上,一笔笔记账是这样吗?
老师麻烦了,能不能具体说说怎么弄呢?谢谢啦!
对的 期初建账零期初数 然后按业务明细来做分录
老师,这个需要时间啊,12月份的季报要怎么弄呢?
赶紧做吧 16号之前做完申报
这个月申报截止16号吗?
16号还可以申报吗?
不好意思 我看了下是1.15日