你好,可以按月或者安课销来做收入报税的
老师,请问培训机构收到的学费,是按收到的金额确认收入,还是分期摊销确认收入?比如收到4800是48课时的费用,可能要上几个月,那我是在收到时全额确认收入吗
我们是小规模专升本教育培训机构 学员有些是分期付,比如培训费100,先付80,后期考过付20元 收到80元培训费时 借银行存款 80 贷预收账款80 按月确认收入 借预收账款80 应收账款20 贷主营业务收入100 吗?老师
老师,我们是培训单位,每月都是按照学员培训课时相应确认收入和应交税金,这次是收到培训款同时全额开具了专用发票,金额较大,这个收入和税金应该怎么处理?谢谢老
体育培训机构预收学员学费,需要在收到预收款的时候交增值税吗?该怎么确认收入结转成本呢?
老师您好! 我想咨询一下,我们是培训班,2022年收到一笔学生培训费的预收款,我们今年才确认收入 我是按照2022年业务发生时间来开发票?还是2023年的? 因为政策不一样,2022年是免税,2023年是1%
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
增值税 所得税都是吗
是的,按照这个思路去做