你好1; 预收的话; 一次性开票出去 会缴纳增值税的 ; 按月或者按课消做收入
老师您好,我们是培训学校,有部分培训费收入是学员办理贷款,由贷款机构直接付给我们,但是基本都是次月,还是分批到账,比如月初办理9800,月末到1/3,次月中旬1/3,次月末在到1/3,之前实时到账的都用预收账款核算,结转收入就确认预收款,现在这种感觉要用应收账款核算,但是预收款就不好体现了
老师,我们是专升本教育培训机构。 现在学员报名培训,只付了80%的费用。还有20%要等到2年以后,升本成绩出来了,过关了才来付。80%我挂的是预收账款,等培训开始后确认收入。20%我应该挂什么科目呢?
老师,我们是专升本教育培训机构。 目前学员报名,只付了80%的培训费。还有20%要等到2年以后,升本成绩出来了,过关了才来付。 80%我挂的是预收账款,等培训开始后确认收入。 20%我现在应该挂什么科目呢?
老师,我们公司是做教育培训的,收到学费可以做预收款分摊到每月确认营业收入,那怎么确认每月的税金和结转营业成本呢? 1借:银存存款 贷:预收账款 2借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税金 3借:主营业务成本 贷:?
老师。我们是专升本培训机构,学员付的款,我是按服务期,分期确认收入的,比如6月份的,10个学员报名,每个人金额是8000,服务期是16个月。收款时我借银行存款80000,贷预收账款80000 我确认6月份收入时候 借预收账款5000 应交税费–应交增值税–销项税额(是怎么计算啊?) 贷主营业务收入金额又是多少啊?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
不开票需要交增值税吗?
你好; 不需要开票; 就 先做预收账款; 然后 按月或者按课消做收入 结转成本
本月预收学员7200元,96节课,每周两节课,本月一共上8节课,每节课有20名学员上课 收到预收款时:借 银行存款 贷 预收账款 7200元 本月确认收入:借 预收账款12000 贷 主营业务收入 11320.75 应交税费-应交增值税销项税额679.25
你好 ; 是的; 就这样来考虑的
那怎么结转成本呢?哪些是成本
你好; 你人员工资 ; 房屋租赁费; 水电费都是你的成本的
人员工资是不是只算培训老师的工资?这个行政人员的不算吧,水电费啥的需要分摊吗?
你好1; 是的; 行政人员计入管理费用去; 水电费 分摊下的
结转成本分录:借 主营业务成本 贷 应付职工薪酬 这个数要把工资社保公积金都加上,对吗?这个分录是不是也是计提工资的分录
你好 ; 是的; 就可以了。 对的; 这个就是计提的