咨询
Q

老师您好,我们是培训学校,有部分培训费收入是学员办理贷款,由贷款机构直接付给我们,但是基本都是次月,还是分批到账,比如月初办理9800,月末到1/3,次月中旬1/3,次月末在到1/3,之前实时到账的都用预收账款核算,结转收入就确认预收款,现在这种感觉要用应收账款核算,但是预收款就不好体现了

2020-10-07 19:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-08 06:54

你好!应收的贷方余额就代表预收账款

头像
快账用户9824 追问 2020-10-08 08:38

老师,这个业务实质是学员已经全部预交,只是贷款公司没有支付给学校,所以借应收账款,贷预收账款,收到款项冲销应收,培训完成结转预收到主营业务,可以这样的吧

头像
齐红老师 解答 2020-10-08 08:42

你好!可以这样处理的

头像
快账用户9824 追问 2020-10-08 08:42

知道了,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2020-10-08 09:06

不客气 欢迎下次提问 满意请好评 谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好!应收的贷方余额就代表预收账款
2020-10-08
你好,6你上边的会计分录就是正确的
2021-07-14
同学,你好,跨月到账,月末的时候做银行余额调节表就行了。
2021-07-14
您好,按银行账户收款时做借货币资金
2021-07-14
同学你好 这个问题还有什么疑问吗
2021-07-13
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×