是的,要先计提印花税的
老师我们6月份注册的,公司的注册资金是100万,我这个月申报7月份的印花税,是不是注册资金要填在印花税表里面进行印花税申报
老师,印花税我们是每月都申报,现在申报12月的多了个1-12月的年度印花税申报,这怎么填写?还需要再交一次印花税吗
老师,我们印花税是按季度缴纳,比如我10月份我不用申报印花税,我算10月份综合税负率的时候,要把对应10月份印花税加进去吗?
老师,印花税需要计提么?申报了印花税300多,然后减半征收150多。这个是1月扣款直接做到一月的账里还是说12月的账要做个计提
老师,你好,我一个季度申报一次印花税,现在需要申报10-12月份的印花税,然后12月份的账里面我是不是要做进去,要先计提印花税啊。
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
有没有什么好的方法能区分借方和贷方啊
老师我们是广告公司,如下图广告发布.节目制作要交文化建设费吗
老师我们是广告公司,如下图开的销售发票要交文化建设费吗
那分录怎么做呢
然后营业账簿还需要缴纳印花税吗
营业账簿还需要缴纳印花税 计提分录: 借:税金及附加 贷方:应交税费-印花税 上交 借:应交税费-印花税 贷:银行存款
营业账薄主要是哪些呢,我们只有刚注册的50万实收资本,没有其他的啦
就是实际收到的实收资本
那比如50万,那一年只申报一次这50万就行了吧
没有实际收到就0申报
我们是2023年开始注册的,然后我一直没有申报营业账本的印花税,那我这次应该要申报对吧,然后在2024年就开始0申报就行了吧,这是一个季度报一次吗。
都说了,实际收到实收资本才申报哈
那我2023年收到时,忘记申报了,现在可以补起来吗
现在采集申报就是了