你好,算10月份综合税负率的时候,要把对应10月份印花税加进去
老师现在印花税不用计提了,直接缴纳时做:营业税金及附加,我11月份缴纳10月份的印花税,在11月份做账时做了,应交税费—印花税了,我这个月才发现,我是反结账去改一下呢还是怎么办
老师请问我们公司每个月印花税都交,到季度的时候又交正个季度的,那印花税不是交重复了吗?例如我们我们11月份交11月份的印花税,12月份季度又交10月,11月,12月印花税??有点搞不懂
老师,我们是8月份收到了投资款,9月份申报了印花税的,9月份又把这笔投资款投资给其他公司,那我们10月份还需要缴纳一次印花税是吗?
老师,你好,印花税按季度申报,其他按月申报,那我每月计算当月的综合税负率时,要不要把印花税也算进去呢?
老师,我们印花税是按季度缴纳,比如我10月份我不用申报印花税,我算10月份综合税负率的时候,要把对应10月份印花税加进去吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。