借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税

请问在24年初年底汇算清缴后缴纳的所得税金额需要在2023年计提吗?比如24年初缴纳所得税5000元,23年计提的分录可以怎么写呢
老师,23年的企业所得税,在24年3月汇算清缴纳上了680元的税,我在23年没有具体,我现在要怎么做会计分录
23年汇算清缴计提的所得税要是计提在24年,怎么些分录
24年的发票10000,属于23年的费用。 23年没有改账计提费用。可以在24年补计提吗?怎么做分录 补计提以后,23年的汇算清缴利润调减,24年的账应该怎么做呢? 24年的汇算清缴有影响吗?要怎么做呢?
老师 24年度缴纳23年度企业所得税汇算清缴 计提和缴纳分录麻烦写一下,还有以前年度损益调整科目需要结转吗
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
这个金额会影响第四季度的报表金额么?
会影响的哈,是损益科目
这个不影响利润总额的。对吧?
这个所得费费用,如果我提多了,来年汇算清缴后,再把多余的金额冲回,就可以了吗?
是的,不影响利润总额的
计提的所得税费用会不会和实际要缴纳的费用有差异噢?
汇算的时候肯定有差异的