同学你好 收入不叫暂估 叫未开票收入 库存才是暂估入库
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
#提问#老师年底了假如企业年底算着含税收入4920万,但政府给订的目标5000万,我们可以把收入暂估上80万吗?具体怎么暂估?暂估的话就得把24年1月份的收入拿过来80万是吗?但同时确认收入和成本后,库存就不对了,库存也不足出现负数怎么处理?还有什么好的办法吗
老师 您好 我们是运输公司 我们公司在3月份的时候就停止运输业务 并且已经把所有的业务都转移到另外一个公司去做了 也就是说这个公司之后不会在发生业务 但是1、2月的业务已经正常发生 有收入有成本 有利润 公司目前还有几百万的贷款没有还清 所以之后也一直会按月还贷款利息 第一季度报企业所得税的时候 考虑到如果直接按照现在的利润缴纳所得税的话 之后肯定会存在退税的问题 所以我就直接把之后会发生的贷款利息费做了一笔暂估 想着之后在冲调 利息费每个月都可以拿到发票 老师请问我这样做的话会不会存在什么样的税务风险吗 有点怕怕的 麻烦老师给个建议 谢谢老师
#提问#老师23面确认的收入重复了,也结转成本了,在24年怎么做账冲会,需要用以前年度损益调整吗?调整完以前年度需要结转吗?还有冲收入的同时还需要冲主营业务成本吗?具体分录麻烦老师帮忙写一下吧应收40万税额46017.7不含税收入353982.3元企业是 小企业会计准则例如23年销售出库30吨货物1.借:应收账款400000 贷:主营业务收入353982.3 应交税费应交增值税-销项税额46017.7 2. 24年发现去年做错账借:应收账款-400000贷:以前年度损益调整-353982.3 应交税费-应交增值税-销项税额-356982.3 3.同时冲结转的成本结转借:以前年度损益调整-300000贷:库存商品-300000, 4.同时再将去年盘盈盘亏的资产调整借:库存商品-30000贷:待处理财产损溢-30000 5.最后把以前年度损益调整结转到未分配利润,麻烦老师给看看对吗这样做分录?
鼎盛股份有限公司贾玲下岗获得45000元现金补助,将款项存起来。贾玲预计如果20年后这笔款项连本带利达到150000元 银行存款的年利率为多少
B公司刚成立,A公司为B公司股东,并打投资款,借长期股权投资,贷银行存款,后面A把股权卖给个人,个人给A公司转款,借银行存款贷长期股权投资,再后面又从个人手上买回来,借长期股权投资,贷银行,这些分录对么,这三笔长期股权投资的分录下来,到时候会在资产负债表非流动资产增加长期股权投资的金额,相应的资产总额也随之增加对吧
某企业只生产一种产品,全年最大生产能力为1200件。年初已按100元/件的价格接受正常任务1000件,该产品的单位完全生产成本为80元/件(其中单位固定生产成本为25元)。剩余生产能力无法转移。现有一客户要求以75元/件的价格追加订货,追加订货量为300件,因有特殊要求,企业需追加1000元的专属成本。要求:为企业做出是否接受追加订货的决策,并说明理由(运用差异分析法)
进口俄罗斯生物质颗粒免关税吗?
23年的管理费用-其他应付款,管理费用结转了,剩下其他应付款到24年确定不用支付了,总共8万多,都是个人的10个人,我该咋么做分录处理一下?谢谢您,小企业会计准则
老师,想进群人太多了进不了群
去年考试没过。今年还要信息采集吗
公司主营回收废旧滚筒洗衣机,进行拆解成10种零配件后再进行售卖挣取差价这怎么做会计分录,特别是拆解以后的零配件入库的会计分录
甲公司为一般纳税人,报价100万元;乙公司为小规模纳税人,报价98万元,承诺可以让
1.假定某企业生产的甲产品本月完工280件,月末在产品40件, 在产品完工程度平均按50%计算,材料在生产开始时一次投入, 甲产品月初在产品成本和本月生产费用生产成本合计为29 700 元,其中:直接材料19 200元,直接人工6 000元,制造费用4 500元。要求计算:(1)甲产品月末在产品的约当产量 (2)甲产品直接材料费用的分配 (3)甲产品直接人工费用的分配 (4)甲产品制造费用的分配 (5)甲产品完工产品与月末在产品的成本
未开票的收入怎么做提高80万呢怎么做才合理?
借应收账款 贷主营业务收入 贷销项 这样做 暂估入库的分录 借库存商品 贷应付账款暂估 这样是没有进项抵扣的 并且必须要在你申报汇算清缴之前来暂估的货物发票才可以
暂估入库自己生产的产品会影响算成本的?不是外购的
同学你好自己生产的没法暂估入库
外购的也没有对方的过磅单或送货单做依据怎么处理?
外购的入库单有没有吗