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老师你好我问一下我们一月嗯支付租车费,的分路是这样做的,一件管理费用租车费480,带库存现金480,然后2月份的时候我们收到对方嗯给我们开的这个租车费的发票,我们就做的红冲分录红中分录是这样做的,借管理费用负数480,借其他应收款480,借管理费用,租车费480贷其他应收款480这样。做行吗?然后后面附上了这张发票

2024-01-10 21:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 21:23

您好,您的处理非常正确

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快账用户4020 追问 2024-01-10 21:25

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-10 21:38

客气,非常荣幸能够给您支持

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您好,您的处理非常正确
2024-01-10
你好; 你这个是费用; 跟你开票出去有什么关系?你去红冲为什么不去红冲库存现金; 怎么去冲的其他应付款?这样才好判断的
2024-01-10
您好,这个是没错的
2024-01-10
同学稍等,我看一下
2023-10-05
借其他应付款,借管理费用负数 借管理费用 贷其他应付款
2023-10-13
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职称:注册会计师,税务师

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