对,你这么做上的话,就是这个会有差额对不上的
收到退回17年企业所得税,分录: 借:银行存款 贷:应交税费—应交企业所得税 借:应交税费—应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润 还是直接做: 借:银行存款 贷:利润分配—未分配利润
老师,我企业所得税年报补了几十块钱税,现在利润表的年累计净利润和资产负载表里的差几十块钱,需要调整吗,分录是,计提借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-应交企业所得税,缴纳:借:应交税费-应交企业所得税,贷:银行存款,对不对,因为没有启用以前年度损益调整,直接计入利润分配了
老师,去年所得税汇算清缴时,补交的所得税2万(小企业会计准则,会计分录是:借利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费—应交企业所得税 贷:银行存款 后来发现资产负债表的和利润表的勾稽关系不对,该怎么处理呢
老师,企业所得税汇算清缴补交了2万的所得税,小企业会计准则,请问这2万在资产负债表和利润表应该怎么体现,当时作的会计分录是借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 现在的问题就是两个表的勾稽关系不平
企业所得税汇算补交去年的税 小企业会计准则用的会计分录 借利润分配—未分配利润 贷 应交税费—企业所得税 借应交税费—企业所得税 贷银行存款. 现在财务报表勾稽关系对不上 要调整财务报表的年初余额 调整的应交税费和 利润分配对吗
在申报c类表的时候里面有法人的应纳税所得额,这个金额是怎么产生的?
为什么申报c类表的时候里面,被投资单位里面有法人
老师,餐饮买餐具如何入账 计入低值易耗品,再摊销可以吗?
老师,公司从个人手里买二手车,怎么操作?
老师,今年计入到以前年度损益调整科目的金额,影响去年的报表吗
公司要注销,其他应付款有20多万转入哪个科目
老师,24年中做的成本发票,现在还没有收到,可以在25年1月红冲吗?
你好老师麻烦问问,我们有个个体,是不是就有税务系统,想着开票
请问老师,民办学校有多余的房产,我司没有与学校签订房屋租赁合同,我司把房产拿来出租,开票税率是多少?学校也不打算收取我司任何费用,这种业务如何处理?
老师,24年中做的成本发票,现在还没有收到,可以在25年1月红冲吗?
报财务报表调整年初余额不对吗
对,因为有这个调整,他的余额就是不对上的
那需要调整财报么
不需要 这个没必要调整的