同学您好,是的没错,这 是要的
计提21年第四季度,增值税,所得税,做账坐在21年12月份吗
老师第四季度的所得税,在做12约账需要计提吗
老师,第四季度有所得税,需要在本月计提吗?
老师 第一季度所得税没有计提,我四月份做账时候需要在四月份计提吗
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
应交税费方便查询统计所有税费
是先计提企业所得税,在结转损益和本年利润吗?
同学您好,是的没错, 是这样的
老师我做完计提附加税后得到了最后的利润,我按这个利润计提所得税,但我计提了所得后这个利润跟我之前那个计提所得的利润不一样了,这个要根据哪个数字计提?
所得税=应纳税所得额*税率=)收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损)*适应税率-已交税费
就是要把调增调减的都要统计吗?
季度预缴不用,汇算要
企业汇算的税率是不是也是5%,小微
学员您好,是的,对的小微企业的话是5%
老师印花税减半吗?
同学您好,你好,可以的, 没问题 印花税减半