你好,返利的发票你们怎么准备,怎么开?
老师,我们收了一笔50万的收入当时收了私户。外账上是没有的,这个50万是城市合伙人,以后她再转介绍其他客户报名加盟,满50万加盟会再返利50万给客户,满50万以后会再给这个客户4比6分钱后面的都是进公户,现在满50万了要给客户返利50万了,怎么从公户走呢
老师,我们收了一笔50万的收入叫着城市合伙人当时收了私户。外账上是没有的,这个50万是城市合伙人,就是买断了这个区域的代理费 ,然后后期这个区域其他门店有销售都要返10%给这个客户,由于一开始50w就没有在外账上,后期的其他门店销售都是走公户的 ,现在这个 10%怎么给这个城市合伙人呢 而且这个金额是一直有的 只要有销售就有
老师之前公司有收30万合伙人收入,外账没有提现,这个30万合伙人是后期销售收入,能给这个客户返利40%,是每笔销售都是返利的,后期一直有,现在有这个返利在外账上,30合伙人在内账上,请问怎么合理从外账上给客户返利呢?
老师之前公司有收30万合伙人收入,外账没有提现,这个30万合伙人是后期销售收入,能给这个客户返利40%,是每笔销售都是返利的,后期一直有,现在有这个返利在外账上,30合伙人在内账上,请问怎么合理从外账上给客户返利呢
老师之前公司有收30万合伙人收入,外账没有提现,这个30万合伙人是后期销售收入,能给这个客户返利40%,是每笔销售都是返利的,后期一直有,并且是销售给了a 销售给了b 然后年底返利给a,现在有这个返利在外账上,30合伙人在内账上,请问怎么合理从外账上给客户返利呢
某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结物兰太年利润”账户。
结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。
以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。
销售b产品1000件每件售价350元适用的增值税税率为百分之13会计分录
销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%
个体户股东中途退股,未分配利润为负数,新股东不承担负数结转,怎么处理
销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13会计分录以及计算过程
A公司以B公司的名义用自己的几间商铺做抵押物向银行做抵押贷款答应贷出来500万,给B公司100万,这个请问B公司有多风险
郭老师好 我们现在不开发票 所有收入我都是无票收入 老师有什么建议呢
你销售给a,然后返利给a,这种你可以冲你的手。
这种可以冲你的收入,刚才打错了。
但是我们还有销售给b 返利给a 销售给c也是返利给a 区域形式的 也一样吗 分录怎么写呢
那让a给你开发票的。
这个不能红,冲你的销售额了。
支付出去的做销售费用。
a开不了 a给我们城市合伙人的时候 我们也开不了 能做代收代付吗 比如说 我收了a或者b100元销售额 我把60确认收入 40确认代收 到年底的时候 再返给客户a
走代数代付的话,A能还钱回来吗?得原路返还。
还什么钱 目前还没有把返利的钱给客户呢 之前我都是全部确认收入了 也就是收了销售款a还是b 我都是全额做了收入 现在因为老板跟我说这么个事 所有要调账要返利给a 还没有返利
是走代收代付吗?你支付给a,然后需要a把这笔钱还回来才能走代收代付,代收代付需要出委托书 要三方盖章签字。
是这样郭老师 我们平时正常销售比如说一笔单据销售款是100元销售给a客户,还有销售给b客户200元,我们直接收回来100元a客户和b客户200元,到年底的时候,我再根据这个300的40% 返给客户a 这样应该是不存在您说的还回来吧?或者郭老师有没有更好的办法 我现在也是很迷惘
你好,但是你这个300已经超过了这个100销售额。
我说的2笔销售额呢 也就是说 我们一年会销售给a 销售给b 我这里说了2笔 一笔是100 一笔是200 销售款一共就是300 都收回来了 年底再返给客户40%给大区城市合伙人a
B公司的你也支付给他不合理了
因为你支付给他的是120,他的销售额只有100。
是的 我们就是这样的 所以我不知道怎么处理 郭老师求助
内账的无所谓,你可以红冲收入,但是外账的做不了。
外账能给我想想办法吗
我也找到你,返给B公司,B公司再给。
那都是什么理由呢? 还有其他办法吗
你好,返利就可以的,因为你这相当于是给对方的折扣。