同学您好,计提时借:信用减值损失 贷:坏账准备 发生坏账借:坏账准备 贷:其他应收 款
公司付了房租押金因为解约没收回来,对方开了票给我们,这个分录怎么做?之前是借 其他应收款-押金
老师房租押金放其他应收款,退押金了时候又怎么做账呀
老师好,要不回来的其他应收款怎么做账啊,付不出去的其他应付款怎么做账。欠对方发票,但是对方不要了又怎么做账?
老师好,其他应收账款收不回来,怎么做账,是房租押金,关系闹僵了,对方不配合了
老师,公司的其他应付不用付了,如何做账?是收别人的房租押金,对方违约,不用支付押金了
换电脑怎么下载个税呢?
老师好,这个分录上的项目汇算时要调吗,具体处理方法能写一下吗
增值税不是价外税吗,怎么是属于资本呢?
其他业务收入不是收入?
金属加工费,机械费都是用于改造生产线,都计入制造费用吗
已做坏账处理的应收账款在以后年度又收回计入当期收入的分录怎么做?
老师问一下药店连锁店税负和企业所得税税负大约是多么呢谢谢老师
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
没有发票也是这样操作吗
同学您好,是的没错, 是这样的
那我们还需要整发票吗?还是直接做账就行,不太懂附件放什么
同学您好,这个是没有发票的,自同学 ,这个是自制原始凭报告说明的或设计表格说明领导签字即可
好的,谢谢老师
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)