借应付利息,借财务费用负数 借财务费用,贷应付利息。
你好老师!我公司2020年每月支付了一笔利息费用,但是当期没有收到利息发票!我应该怎么做分录。2021年到现在9月份都还没有收到发票。之前的怎么做账呀
老师,我4月份做了一笔分录,现在发现应该记错借贷方向了,现在12月份做账,我想更正它,想问怎么更正,我做的分录:收到银行存款利息,借:银行存款2万,贷:财务费用-存款利息2万,我应该怎么做调整?
老师,就是我们公司2022年的银行收取的手续费,短信费,网银年服务费,银行2023年给我们开了专票,就是2月份我要抵扣进项,因为之前每个月我已经做了凭证借:财务费用 贷:银行存款,现在专票到了我应该怎么做分录,银行2023年开的2022年贷款利息的普票,之前做的是借:财务费用 贷:银行存款,现在票到了,这个又怎么做分录
老师,好。之前月份,我们贷款利息,我已经做到财务费用—利息支出,现在12月份发票开的是全年的,这个我应该怎么做
贷款利息,每月发生时,我记得,财务费用了,票一年才开一次,之前已经记得财务费用了,这我收到票,我应该怎么做呢
我们单位是机关,雇用钩机(带司机)清雪,可以做表支付吗
我们单位是机关,清雇铲车(带司机)清雪,能做表支付工资吗(司机不是单位人员)
就是A像B借了5000,公司有一笔钱需要付给A,最后付给A的是扣除和B借的5000后的款,这个应该怎么记账
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额23975.43的2%,请确认填写是否正确。
国家电子税务税期与金额是本季度的,个税税期和金额是累计的?意思是在报个税第四季度时候,要把前面的都加上吗
收到代付社保资金分录怎么写二级明细是
收到代付社保资金分录怎么写
收到代付社保资金分录
收到代付社保资金分录是什么
上月资金余额+本月净利润+应收款=本月资金余额+本月应收款-本月应付款公式成立吗
以后再有贷款利息,我先走应付利息吗
你好,当月支付当月的不用
之前没给银行说好,这一年了,才开一次。以后是一季度一开票。像这,分录,我应该怎么做
借财务费用,贷银行存款,借应付利息,贷财务费用,借财务费用贷应付利息。