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2024年,为了延缓所得税缴纳而做的暂估,假如次年5月后期会取的发票,2024年汇算清缴要怎么做,凭证要怎么调,做?假如后面无法取得发票,要怎么进行账务处理和报表申报

2025-04-30 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-30 14:35

你好,你没有拿到发票,汇算调增了吗

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快账用户8566 追问 2025-04-30 16:04

正在做汇算清缴,如果本月放在纳税调增其他,会计分局怎么做?后期如果拿到发票,账申报标准怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-04-30 16:06

你好,这个如果你调增了。调增本身不需要做分录。只看最终要不要补税或者退税。 如果调了,后续拿到发票,要更正汇算,然后退税

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借固定资产 应交税费,应交增值税进项728.3 贷应付账款或银行存款, 然后次月开始折旧。以前年度的成本费用的借利润分配,未分配利润 贷累计折旧。 今年的借制造费用等 贷累计折旧。
2025-03-06
您得把这成本的反冲掉,可以借应付账款暂估贷主营业务成本。
2022-05-23
你好,暂估和发票一样的,不需要调整。
2024-04-18
您好,这个的话,1是不是有以前年度损益调整,然后账不平了?
2024-04-18
您好,以前年度损益调整 是代替了哪个科目,把这个金额体现在我们的财务报表里,年报和所得税汇缴按调整后的数据来申报就可以了
2024-04-18
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