时间太长了,那你填写一下看看看看系统能让通过不因为各地情况不一样。
谢老师,您好!我想在21年1月使用金蝶软件,新启用账套作内账用,(报税外账财务做,以后税和固定资产这块数据引用外账报报表直接做入)。 期初数据可以从外账20底的报表录入。 请问21年之前的业务未开票(主要是销项很多,进项几乎没有未开票的)的怎么处理? 还有些什么事情需要做清楚
你好 老师 公司账上存货很多 然后查了一下都是以前年度的生产成本未结转导致的 但是对应的产品早已不在了 现在该怎么处理好?麻烦详细告知账务和税务方面
老师,税务稽查到几年前取得的发票是虚开发票,要求进项税额转出补缴增值税和附加税费,补缴申报的时候账上有期末留抵税额税务说是补缴的增值税是以前年度的,现在的留抵税额不能抵扣,是直接补缴了税务处理决定书所列明的需要补缴的金额,账务该怎么处理呢???
晚上好老师,有个问题麻烦问一下,关于以前年度的问题,2009年有一笔管理职工教育经费科目,后期到2010年这个科目停用了,不让有余额,之后自行把这个科目调到了应付账款里,现在这个应付账款已经有5年以上了,现在要是清理。账务处理得怎么做?
你好 我想问一下 我们电子税务局 发票系统 我发现还有几张20年的没有认证 但是这几张发票已经找不到 那我这边发票系统和做账分别应该怎么处理 这几张票我现在还可以抵扣吗 抵扣了 做账怎么处理呢 因为刚接手 才发现这个情况 怎么简单处理呢
依据就是发票就可以。
好的,明白了
不客气的,祝您工作学习愉快。