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有笔工程款,开专票的,总价估138178元,现在付70%,这笔钱需要红冲成本,红冲其他应付款,税款这应该怎么记呢

2024-01-09 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-09 10:29

你好,这是给别人施工的吗?

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快账用户6164 追问 2024-01-09 10:33

就是我们在卖矿石,矿石款付给财政,这条路维修应该计入成本,从财政款里扣

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齐红老师 解答 2024-01-09 10:34

借主营业务成本,贷其他应付款。

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快账用户6164 追问 2024-01-09 10:38

专票税款怎么计呀?正常的我应该是借主营业务成本负数100,贷其他应付款负数100,借主营业务成本100,贷银行100,现在税款9怎么计呀?

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齐红老师 解答 2024-01-09 10:40

借主营业务成本、 应交税费、应交增值税进项, 贷其他应付款

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你好,这是给别人施工的吗?
2024-01-09
你好,跨年了主营业务成本用以前年度损益调整代替,做红字就可以。
2021-12-17
你好,就原来这个分录反向或者金额红字冲
2022-04-29
您好,通过以前年度损益调整科目调整,借  其他应付款  10000   贷  以前年度损益调整  10000
2024-03-15
同学你好 借其他应付款 贷应付账款
2022-07-15
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