你好; 你们是什么类型的公司; 看 是计入成本还是费用去; 描述下具体业务
老师好,有这么一笔业务,09年收到一笔专项应付款,当年发生了几笔业务,但是未付款,我是这么做的,收到款时,借:银行存款贷:专项应付款,发生业务时,借:管理费用、生产成本、或其他,贷:应付工资、应付账款或其他,2020年1月实际付款时,借应付工资、应付账款或其他,贷:银行存款,但是这个专项应付款又怎么冲销呢
老师您好!请教一个问题 6月收到股东公司一笔借款,打款的说明是备用金 借:银行存款 贷:其他应付款-某某公司。 现在12月份对方让把这笔款变成了货款,我分录: 借:其他应付款。 贷:主营业务收入。 应交税费-增值税(进项) 这样可以了吧?不需要把六月的分录冲红吧?
老师11月份做错一笔怎么调账呢?之前做的借:银行存款,贷:主营业务收入,贷销项税,之前这笔做错了,本来应该做借:其他应收款,贷:银行存款
老师,九月份记账,借:管理费用,贷:其他应付款,但是十月份用公户给对方回款了,我该怎么冲销这个分录,可以借,其他应付款,贷银行存款?
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
年底未勾选进项抵扣,交了三千多的增值税,本来是如果勾选了就可以不用交税,那现在这种情况只能留到下一年抵扣了吗?那下一年什么时候勾选呢?
你好嗯,我是11月份结的账你好嗯,我是8月份结的账阿姨1月报那个财务报表的话,资产负债表的季报现金流量表的季报和利润表的季报在咱们联盟软件上哪里。8月份结的账阿姨1月报那个财务报表的话,资产负债表的季报现金流量表的季报和利润表的季报在咱们联盟软件上哪里。
报完增值税就能注销税控是吗,不需要报完所得税才可以吧
去年不是公司的成本入了公司成本里了,借:主营业务成本贷:银行存款现在需要调账,如何处理?
去年不是公司的成本入了公司成本里了,现在需要调账,如何做?
请问公司做公园护栏,安装给外包给施工队了,对方开具了建筑服务护栏安装费,我公司怎么做账
请教小公司购买的随时可以赎回的活期理财取得的收益,需要在汇算清缴时填投资收益纳税调整表吗?投资收益平时已显示在利润表的第20行。
老师,我们公司开出去的二手车发票,其实车就是你法人个人名义下的车子,以公司名义开票销售出去,请问我们开出去的二手车发票会计分录:借:银行贷:主营业务收入贷:应交增值税收到一张二手车交易服务费,借:主营业务成本贷:现金老师,麻烦看一下这两个会计分录,这样可以吗?
老师,法人名下的车,公司名义销售出去,开了一张二手车的发票,怎么做会计分录?公司账里没挂车入固定资产,这种情况怎么做会计分录?
老师,我们公司开一张二手车发票出去,怎么入账呀?
我们是运输公司。
记到成本去了,现在要冲专项储备
你好; 那你之前计提过专项储备的吗 ? 你是计提了安全 费是吗
之前计提了有专项储备
你好; 之前怎么走分录的 看看 是否直接冲主营业务成本去
4月份G P S入账,借:主营业务成本-其他费用. 贷:其他应付款 借:其他应付款,贷:银行存款,12月份要把这笔冲减专项储备,应该怎么调整。
之前是这样入账的,入在成本,专项储备借:主营业务成本 贷:专项储备
你好; 借专项储备 贷主营业务成本
老师,正常分录是不是不用记成本了,直接冲专项储备的意思。
你好; 先走成本 ;然后再用专项储备 冲成本
冲成本需要用负数表示吗。
你好; 不用;直接用金额即可