你好,就是其他应付款不用支付了是吗?
老师,们单位有一笔其他应付款,去年给开了转账支票,他们没有取走,我们单位已经记账了,现在跨年了,对方也不要这笔钱了,怎么记账?跨年是不是不能冲红?应该怎么做账务处理?谢谢
老师,在麻烦你下,我们有一笔2018年的其他应收款,2018年已经支付了,现在冲销这笔账记不记预算会计,分录怎么记
问一下,我们有个供应商去年8、9月份开的发票,我们公司也已经做了勾选认证,现在这个供应商说他们去年的发票明细与实际的料单不符,希望我们单位冲红去年的发票,他们重新开一下,问题是我们已经做完汇算清缴不能调账,这怎么给他们冲
我公司有一笔二十几万的其他应付款,收款单位是我们法人之前开的,但已注销,这笔款是在注销之前转到我们账上的,挂在账上已经好几年了,现在想要做平,账务该怎么处理?
老师好,公司账上有笔货款,对方已经开票给我们了,货款已经付了不是走的对公账户付的,老板不大记得怎么付出去的了,账上一直挂着的这笔应付款怎么处理啊?
2021年4月1日,乙公司向银行借入一笔生产经营用短期借款共计1000000元,期限为6个月,年利率为6%,根据借款协议,该项借款的本金到期后一次归还,利息按季支付
小企业会计准则,不是可以一次性摊消的吗?
老师,实际购买二手空调,但是发票开的维修费,怎么入账?
老师个体户是查账征收,今天给报工资薪金,显示报送失败,说没有核定这个税种
您好,企业所得税申报表在职人数,我一直按照个税系统里属期内取数的,比如1季度末,我就是按照属期3月份人数填报的,但是实际3月份申报的个税是2月分的工资表,我们一般都是三百八十人左右,浮动不是很大,如果要按照4月属期申报的三月份工资填报的的话,有两个问题,一、我们四月分才发三月份工资,我一般到5月份才能看到人数,有点来不及,二,税务比对数据是按照属期3月份人数比对的,不填一样的会跳异常?我可以按照3月份属期的人数填吗?整体也不影响小微认定
第一张图显示已申报,到发票业务里,怎么还显示增值税未申报呢?
您好,企业所得税人数取数是不是按照个税申报系统里属期内的数字取数?比如说1季度末人数取数为个税申报系统里属期3月份人数?但是属期3月份实际发放的是2月工资,我们每个月人数都有变动,但是不影响小微认定,如果不按照个税申报系统里取数,比对会跳异常,我该怎么取数比较合适呢?
销售商品的时候,给销售人员额外的销售奖励怎么做账
鸽子场,长期待摊费用摊销一一林地租金,林地植被恢复费,水塘租金,综合办公楼租金;现还在建鸽厂期,每月摊销现相对应做得是管理费用一一林地租金,林地植被恢复费,水塘租金,综合办公楼租金,这样对不对?这个月鱼苗购进,生产性生物资产一鱼苗,鱼塘租金摊销要走成本了吧,是先制造费用,还是直接走生产成本?
老师,这个开票金额是不是要加600元税,含税金额开26000
嗯,对方公司不要了,找不到人了
之前分录是怎么处理的
借其他应付款,贷银行存款。因为是去年四月份的时候记得账,咱们学的不是说跨年不能冲红吗?
可以的,直接冲红就可以了
跨年可以冲红吗?
可以的,没有问题直接这样