学员您好,举例子给您说明一下, 某职工借款500元 借:其他应收款 500 贷:库存现金 500 之后允许其报销530元 借:业务活动费用 530 贷:其他应收款 500 库存现金 30 借:事业支出 530 贷:资金结存—货币资金 530
老师,们单位有一笔其他应付款,去年给开了转账支票,他们没有取走,我们单位已经记账了,现在跨年了,对方也不要这笔钱了,怎么记账?跨年是不是不能冲红?应该怎么做账务处理?谢谢
老师,在麻烦你下,我们有一笔2018年的其他应收款,2018年已经支付了,现在冲销这笔账记不记预算会计,分录怎么记
2019年有一笔分录原本应该是计入预付账款的但是记错了,记到其他应收款了,现在2020年12月想调整过来应该怎么写分录?2019-2020这笔预付账款有退回部分,因为记在其他应付款了所以我需要把退回的分录也逐笔纠正过来吗?
老师你好,我们公司2018年会计公司建账的时候把应收账款没有挂上,给对方少记了一笔,对方付款了账上少记了,现在怎么补记呢,怎么写分录?
我们2018年有一笔保证金的支出,当时漏记了这笔账,现在这笔保证金又回来了,我应该怎样做会计分录呢?
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
借:事业支出,贷:资金结存—货币资金 就是预算会计的分录